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臨湘市信訪局2016年度部門決算
來源:財政局   日期: 2017-07-28 10:19
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臨湘市信訪局2016年度部門決算公開目錄

第一部分  單位概況

一、 主要職能

我單位是政府組成部門,負責處理全市人民群眾來信來訪,承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項,督促落實領導同志的批示件,交辦信訪事項并督促檢查處理落實;協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發(fā)信訪事項;綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題,為市委、市政府決策和指導工作提供服務。

二、 決算單位構成

我單位只有本級,沒有其他二級決算單位,因此,納入2016年部門決算編制范圍的只有信訪局本級。

第二部分  信訪局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  信訪局2016年度部門決算情況說明

一、本單位2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收支平衡,金額為257.18  萬元,上年度收支平衡,金額為206.74元 ,比上年度增長50.44萬元。

二、本單位2016年度收入決算情況說明

2016年度收入總計257.18  萬元,其中:公共財政撥款 219.18萬元,占比85.22%;其他收入38萬元,占比14.78%。

三、本單位2016年度支出決算情況說明

本年支出總計257.18  萬元,其中:一般公共服務支出235.18 萬元,占比91.45%,其他支出22萬元,占比8.55%。

四、本單位2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016 年公共預算財政撥款收入219.18萬元 ,支出 219.18 萬元;上年度公共預算財政撥款收入206.74萬元,支出206.74萬元;比上年度增加12.44萬元。

五、本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016 年公共預算財政撥款支出 219.18 萬元,上年度公共預算財政撥款支出206.74萬元,比上年度增加12.44萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2016 年公共預算財政撥款支出 219.18 萬元,占總體支出85.22%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

一般公共服務支出198.18萬元,其中行政運行128.65萬元,信訪事物39萬元,其他一般公共服務支出28.5萬元;其他支出21萬元。

六、本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位工資福利支出64.79萬元,占比29.56%;商品和服務支出136.73萬元,占比62.38%;對個人和家庭的補助支出3.75萬元,占比1.71%;其他資本性支出13.91萬元,占比6.35%。

七、本單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2016  年“三公”經(jīng)費支出合計 0.6 萬元,比公開的部門預算數(shù)減少1.4  萬元,系我單位提倡節(jié)約,壓縮費用標準所致。分項為:公務接待費支出  0.6  萬元,比預算減少1.4 萬元,降低70 %,公務接待共 45 批 72  人次,增減原因為:改進工作方式,壓縮接待標準;公務用車購置及運行維護費支出  0萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

公務接待費支出  0.6  萬元,比預算減少1.4 萬元,降低70 %,公務接待共 45 批 72  人次,增減原因為:改進工作方式,壓縮接待標準;公務用車購置及運行維護費支出  0萬元。

八、本單位2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2016年度政府性基金收入為0。

九、其他重要事項

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關運行經(jīng)費支出257.18 萬元,比2015 年增加50.44萬元,增長主要原因是:信訪事務增加,辦公設備購置增加。

(二)政府采購支出情況。

本單位2016 年度政府采購支出總額19.39萬元,其中:政府采購貨物支出19.39 萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2016 年12 月31 日,本單位沒有車輛,沒有單位價值50 萬元以上通用設備。

(四)預算績效情況的說明。

本單位承辦全市人民群眾信訪事務并督促檢查處理落實,維護了社會穩(wěn)定。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指本單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2016年部門決算和三公經(jīng)費決算公開表.xls