臨湘市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行國家、省、岳陽市統(tǒng)計工作的方針政策要求和統(tǒng)計法律法規(guī),研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家、省、岳陽市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);承擔組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。
。ǘ┲贫ú⒔M織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,執(zhí)行國民經(jīng)濟核算制度,組織實施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)國內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
。ㄈ⿻嘘P(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,搜集匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù):負責(zé)社情民意調(diào)查工作。
。ㄋ模┙M織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)、社情民意、農(nóng)村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
。ㄎ澹┙M織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(六)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
。ㄆ撸⿲θ袊窠(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
。ò耍┮婪▽徟蛘邆浒膏l(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計調(diào)查項目和市直部門統(tǒng)計調(diào)查項目;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
。ň牛﹨f(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計站工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)隊伍建設(shè),會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認定工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
。ㄊ┙⒉⒐芾砣薪y(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則,指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市統(tǒng)計局下設(shè)臨湘市農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查隊、臨湘市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊、臨湘市社情民意調(diào)查中心、臨湘市統(tǒng)計信息中心、臨湘市普查中心(加掛臨湘市小康監(jiān)測中心牌子)5個二級機構(gòu)(事業(yè)單位、非獨立核算),內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和法規(guī)股、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室、業(yè)務(wù)三室5個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市統(tǒng)計局只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市統(tǒng)計局本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:2022年收入預(yù)算436.07萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款436.07萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少32.42萬元,主要原因一是2022年人口普查項目接近尾聲,壓縮核減項目支出撥款70萬元;二是新增4人,人員經(jīng)費增加,增減相抵后導(dǎo)致2022年收入預(yù)算比2021年減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年支出預(yù)算436.07萬元,其中,一般公共服務(wù)支出394.83萬元,社會保障和就業(yè)支出23.57萬元,住房保障支出17.67萬元。支出預(yù)算較去年減少32.42萬元,主要原因一是2022年人口普查項目接近尾聲,壓縮核減項目支出撥款70萬元;二是新增4人,人員經(jīng)費增加,增減相抵后導(dǎo)致2022年收入預(yù)算比2021年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出436.07萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項) 2022 年預(yù)算數(shù)為202.43 萬元,比 2021 年增加 22.96萬元,增長12.79%。主要原因是新招考3名人員,新調(diào)入1名人員。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)2022 年預(yù)算數(shù)為29萬元,與2021年持平。
3. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項) 2022年預(yù)算數(shù)為30萬元,比 2021年減少70萬元,降低70%。主要是2022年人口普查項目收尾。
4. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)事業(yè)運行(項) 2022年預(yù)算數(shù)為109萬元,比2021年增加了10萬元,增長10.1%。主要原因增加了統(tǒng)計失業(yè)率調(diào)查項目15萬。
5. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)2022 年預(yù)算數(shù)為24.40萬元,與2021年持平。
6. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為23.57萬元,比 2021 年增加了2.64萬元,增長12.61%。主要是人員增加。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022年預(yù)算數(shù)為17.67萬元,比 2021 年增加1.99 萬元,增長12.69%。主要是人員增加。
(一)基本支出:2022年基本支出預(yù)算243.67萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費215.67萬元,公用經(jīng)費28萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加32.96 萬元,增長18.01%,主要是人員增加;公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少5.38萬元,降低16.12%。主要是落實中央、省、市文件精神,進一步厲行節(jié)約,壓縮開支。
(二)項目支出:2022年項目支出預(yù)算192.40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:第七次全國人口普查項目支出30萬元,主要用于人口普查開支;統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)項目支出109萬元,主要用于住戶調(diào)查、勞動力抽樣調(diào)查、樣本輪換、糧食監(jiān)測統(tǒng)計、畜禽監(jiān)測統(tǒng)計、統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民調(diào)、統(tǒng)計爭先創(chuàng)優(yōu)等方面開支;聯(lián)網(wǎng)直報項目支出29萬元,主要用于各專業(yè)網(wǎng)報IP補助支出;基層統(tǒng)計崗位補助項目支出24.40萬元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)統(tǒng)計兼職人員補助支出。與2021年比較,第七次人口普查項目支出減少70萬元,降低70%,主要是項目結(jié)束,收尾工作;統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)項目支出增加10 萬元,增長10.1%,主要是增加了月度失業(yè)率調(diào)查項目;聯(lián)網(wǎng)直報項目支出與上年持平;基層統(tǒng)計崗位補助項目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款28萬元,比上年預(yù)算減少5.38萬元,下降16%,主要原因是壓縮商品和服務(wù)支出。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.2萬元,其中,公務(wù)接待費1.2萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待費預(yù)算較2021年減少2.86萬元,降低70.44%,主要原因是:落實中央、省、市文件精神,進一步厲行節(jié)約,壓縮開支,其他“三公”經(jīng)費與去年持平。
(三)政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出436.07萬元,其中,基本支出243.67萬元,項目支出192.40萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目4個,涉及項目支出192.40萬元,其中:第七次人口普查項目30萬元;統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)項目109萬元;聯(lián)網(wǎng)直報項目29萬元;基層統(tǒng)計崗位補助項目24.40萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開臨湘市統(tǒng)計工作、經(jīng)濟形勢分析(月調(diào)度、季調(diào)度會議)、GDP核算等會議,人數(shù)約200多人次,主要包含傳達全市統(tǒng)計工作、季度經(jīng)濟形勢分析、小型座談會等內(nèi)容;培訓(xùn)費預(yù)算2.8萬元,擬開展全市民調(diào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)約300多人次,主要是對全市民意調(diào)查業(yè)務(wù)、統(tǒng)計人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表