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2019年度臨湘市統(tǒng)計局部門決算
來源:財政局   日期: 2020-09-30 10:55
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第一部分臨湘市統(tǒng)計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市統(tǒng)計局概況

一、部門職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、岳陽市統(tǒng)計工作的方針策和統(tǒng)計法律法規(guī),研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家、省、岳陽市和地方統(tǒng)計調查任務;承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

(二)制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃,建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,執(zhí)行國民經(jīng)濟核算制度,組織實施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調查,核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)國內生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

(三)會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大市情市力普查,搜集匯總、整理和提供有關市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù):負責社情民意調查工作。

(四)組織實施農林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)、社情民意、農村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(六)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

(七)對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

(八)依法審批或者備案鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計調查項目和市直部門統(tǒng)計調查項目;指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設;建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調查活動。

(九)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計站工作,指導全市統(tǒng)計專業(yè)隊伍建設,會同有關部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認定工作,指導全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。

(十)建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

(十一)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

統(tǒng)計局內設辦公室、行政審批和法規(guī)股、業(yè)務一室、業(yè)務二室、業(yè)務三室5個股室和臨湘市農村經(jīng)濟調查隊、臨湘市城市社會經(jīng)濟調查隊、臨湘市社情民意調查中心、臨湘市統(tǒng)計信息中心、臨湘市普查中心(加掛臨湘市小康監(jiān)測中心牌子)5個事業(yè)單位。

(二)決算單位構成。

臨湘市統(tǒng)計局部門決算包括局機關本級決算(無下級決算機構)。

第二部分 臨湘市統(tǒng)計局2019年度部門決算表(見附表)  

第三部分 臨湘市統(tǒng)計局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計555.02萬元,與2018年相比,收、支總計減少48萬元,減少7.97%。主要原因是:“四上”企業(yè)獎勵資金財政直接撥付到相關部門。

二、收入決算情況說明

本年收入合計555.02萬元,其中:財政撥款收入555.02萬元占100%。上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計531.48萬元,其中:基本支出422.02萬元,占79.4%;項目支出109.46萬元,占20.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計555.02萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少48萬元,減少7.97%。主要原因是:“四上”企業(yè)獎勵資金財政直接撥付到相關部門。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出531.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出減少72萬元,減少11.88%,主要原因是:“四上”企業(yè)獎勵資金財政直接撥付到相關部門。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出531.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出492.73萬元,占92.71%;社會保障和就業(yè)(類)支出27.68萬元,占5.21%;住房保障(類)支出11.07萬元,占2.08%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為469.45萬元,支出決算為531.48萬元,完成年初預算的113.21%。其中:

1、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項):年初預算為187.7萬元,支出決算為183.72萬元,完成年初預算的97.88%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:人員調整!

2、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)一般行政管理事務(項):年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。

3、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(項):年初預算為43萬元,支出決算為40.49萬元,完成年初預算的94.16%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:工作連續(xù)性。

4、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項):年初預算為80萬元,支出決算為58.97萬元,完成年初預算的73.71%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:普查工作連續(xù)性。

5、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)統(tǒng)計抽樣調查(項):年初預算為0萬元,支出決算為9萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。

6、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)事業(yè)運行(項):年初預算為120萬元,支出決算為120萬元,完成年初預算的100%。

7、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項):年初預算為0萬元,支出決算為70.56萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:本級追加經(jīng)費。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):年初預算為27.68萬元,支出決算為27.68萬元,完成年初預算的100%。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預算為11.07萬元,支出決算為11.07萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出422.02萬元,其中:人員經(jīng)費192.39萬元,占基本支出的45.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費229.64萬元,占基本支出的54.41%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.16萬元,支出決算為3.56萬元,完成預算的85.58%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務接待費支出預算為4.16萬元,支出決算為3.56萬元,完成預算的85.58%, 與上年相比減少0.1萬元,減少2.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3.56萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算3.56萬元,全年共接待來訪團組16個、來賓710人次,主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

 

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我局組織對“專項統(tǒng)計業(yè)務”“專項普查活動”2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出99.46萬元,占一般公共預算支出的90.86%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評結果良好。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我單位年度績效目標均已完成,所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

通過自查的情況來看,單位領導高度重視,能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作,實行專戶管理;專項資金嚴格用于申報的專門項目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會計核算真實、規(guī)范,無違反財經(jīng)紀律的其他問題。

重點績效評價結果良好。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

臨湘市統(tǒng)計局2019年機關運行經(jīng)費支出229.64萬元。比年初預算數(shù)增加191.56萬元。增長503.05%,主要原因是口徑調整。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費8.94萬元,用于召開統(tǒng)計工作、經(jīng)濟形勢分析(月調度、季調度會議)、GDP核算、全國第四次經(jīng)濟普查、勞動力調查、住戶調查、勞動工資、建筑房地產(chǎn)企業(yè)、商貿服務業(yè)、規(guī)模工業(yè)等會議,人數(shù)1920人,內容為傳達全市統(tǒng)計工作、季度經(jīng)濟形勢分析、小型座談會、經(jīng)普動員會及各專業(yè)的年報會。開支培訓費7.18萬元,用于開展全國第四次經(jīng)濟普查、住戶調查、勞動工資、勞動力抽樣調查等培訓,人數(shù)1210人,內容為統(tǒng)計業(yè)務培訓。

(三)政府采購支出情況

臨湘市統(tǒng)計局2019年度政府采購支出總額26.06萬元,其中:政府采購貨物支出26.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政

府性基金預算資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦

公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、

新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租

2019年度統(tǒng)計局部門決算公開表格.xls

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。