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臨湘市審計(jì)局2025年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2025-01-20 16:32
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  臨湘市審計(jì)局2025年部門預(yù)算說明

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  第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

  一、2025年部門收支總體情況表

  二、2025年部門收入總體情況表

  三、2025年部門支出總體情況表

  四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1.貫徹執(zhí)行中央關(guān)于審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī),制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。

  2.主管全市審計(jì)工作。

  3.向市委審計(jì)委員會(huì)提出年度市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告。

  4.按照審計(jì)事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定。

  5.按規(guī)定對市管領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

  6.組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  7.負(fù)責(zé)上級審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的實(shí)施。

  8.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促整改審計(jì)查出的問題,依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

  9.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

  10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  1.辦公室

  2.財(cái)務(wù)股(加掛人事股牌子)

  3.法規(guī)股

  4.財(cái)政金融審計(jì)股

  5.固定資產(chǎn)投資審計(jì)股

  6.行政事業(yè)審計(jì)股

  7.農(nóng)林水審計(jì)股

  8.經(jīng)貿(mào)審計(jì)股

  9.黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股

  10.審計(jì)信息中心

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市審計(jì)局只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市審計(jì)局單位本級。

  三、部門收支總體情況

  2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2025年收入預(yù)算618.39萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款618.39萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加54.18萬元,主要是一般公共預(yù)算收入增加54.18萬元。

  (二)支出預(yù)算,2025年支出預(yù)算618.39萬元,其中,一般公共服務(wù)支出545.64萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出32.45萬元,衛(wèi)生健康支出16.71萬元,住房保障支出23.59萬元。支出預(yù)算較上年增加54.18萬元,主要是一般公共服務(wù)支出增加40.77萬元,社會(huì)保障和業(yè)支出增加5.18萬元,衛(wèi)生健康支出增加3.88萬元,住房保障支出4.35萬元。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出618.39萬元,具體安排情況如下:

  1.一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2025 年預(yù)算數(shù)為545.64萬元,比2024年增加40.77萬元,增長8.08%。主要是2025年預(yù)算人員調(diào)增,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為31.45萬元,比 2024年增加5.8萬元,增長22.61%。主要是2025年預(yù)算人員調(diào)增,相應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1萬元,比 2024年減少0.62萬元,降低38.27%。主要是2024生育保險(xiǎn)列入衛(wèi)生健康支出(類)預(yù)算。

  4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為16.71萬元,比 2023年增加3.88萬元,增長30.24%。主要是2025預(yù)算人員調(diào)增,相應(yīng)行政單位醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高,行政單位醫(yī)療預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為23.59萬元,比 2024 年增加4.35萬元,增長22.61%。主要是2025預(yù)算人員調(diào)增,相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,住房公積金預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

  (一)基本支出:2025年基本支出預(yù)算416.39萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)344.29萬元,公用經(jīng)費(fèi)72.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加83.59萬元,增長32.06%,主要是2025年預(yù)算人員調(diào)增,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加12.6萬元,增長21.18%。主要是2025年預(yù)算人員調(diào)增,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算202萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:2025財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)專項(xiàng)20萬元,主要用于本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、其他財(cái)政收支審計(jì)等方面;2025政府投資基本建設(shè)審計(jì)專項(xiàng)15萬元,主要用于政府重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)等方面;2025經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)專項(xiàng)15萬元,主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等方面;非稅收入征收成本150萬元,主要用于非稅收入征收等方面;人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)2萬元,主要用于2025年單位編制情況獎(jiǎng)勵(lì)。與2024年比較,財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)專項(xiàng)減少36萬元,降低64.29%,主要是壓減財(cái)政撥款專項(xiàng)支出;政府投資基本建設(shè)審計(jì)專項(xiàng)支出減少8萬元,降低34.78%,主要是壓減財(cái)政撥款專項(xiàng)支出;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)專項(xiàng)與上年持平;人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)增加2萬元,主要是增加2025年單位編制情況獎(jiǎng)勵(lì)。非稅收入征收成本與上年持平。

  五、政府性基金預(yù)算

  2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.1萬元,比上年預(yù)算增加12.6萬元,上升21.18%,主要是2025預(yù)算人員調(diào)增,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2025年本部門政府采購預(yù)算總額76萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算46萬元;政府采購工程預(yù)算30萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2025年部門整體支618.39萬元,其中,基本支出416.39萬元,項(xiàng)目支出202萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè),涉及項(xiàng)目支出202萬元,其中:2025財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)專項(xiàng)20萬元;2025政府投資基本建設(shè)審計(jì)專項(xiàng)15萬元;2025經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)專項(xiàng)15萬元;非稅收入征收成本150萬元;人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)2萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2025年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5 萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)170人,內(nèi)容為對全市審計(jì)業(yè)務(wù)人員及行政事業(yè)單位內(nèi)審人員進(jìn)行審計(jì)業(yè)務(wù)專題培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

  1.2025年部門收支總體情況表

  2. 2025年部門收入總體情況表

  3. 2025年部門支出總體情況表

  4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空)

  9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

124001__臨湘市審計(jì)局部門預(yù)算公開表.xlsx