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臨湘市審計(jì)局2016年度部門決算
來源:財(cái)政局   日期: 2017-07-28 09:59
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臨湘市審計(jì)局2016年度部門決算公開

第一部分  臨湘市審計(jì)局單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、岳陽市審計(jì)針政策,參與制訂本市審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的政策,制訂審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行。

(二)向市政府報(bào)告和向市政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出、制訂和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。

(三)依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì):市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支;鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算的執(zhí)行和決算;市屬國有企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況:市政府及有關(guān)部門管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的收支;市政府及有關(guān)主管部門接收的國外援助項(xiàng)目、貸款項(xiàng)目及贈(zèng)款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支;市直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支和專用資金的使用情況;市政府及直各部門的基本建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算執(zhí)行和決算;地方金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況;其他法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)事項(xiàng)。

(四)向市政府提交市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作的報(bào)告。

(五)開展行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,并向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、市政府和有關(guān)部門反映情況,提出建議。

(六)受市委、市政府委托,依法對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);受市編辦(市事業(yè)單位登記管理局)委托,依法對事業(yè)單位法定代表人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

(七)組織實(shí)施對全市內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督,監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量,組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)。

(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)以及對上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

二、部門決算單位構(gòu)成

臨湘市審計(jì)局只有本級(jí),沒有其他二級(jí)機(jī)構(gòu),因此,納入2016年部門決算編制范圍的只有臨湘市審計(jì)局本級(jí)。


第二部分

臨湘市審計(jì)局2016年度部門決算表


2016  年度部門收入支出決算總表

單位:臨湘市審計(jì)局

單位:萬元

收    入

支                              出

合計(jì)

年未結(jié)轉(zhuǎn)和  結(jié)余

項(xiàng)     目

金額

項(xiàng)目(按功能分類)

項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類)

科目編碼(到項(xiàng))

科   目

工資福利支出

商品和  服務(wù)支出

對個(gè)人和  家庭的補(bǔ)助

對企事業(yè) 單位的補(bǔ)貼

轉(zhuǎn)移性支出

債務(wù)利息支出

基本建設(shè)支出

其他資本性支出

其他支出

一、公共財(cái)政撥款

397.71

201

一般公共服務(wù)支出

187.29

392.85

74.92

27.70

682.76

93.92

經(jīng)費(fèi)撥款

397.71

20108

審計(jì)事務(wù)

185.29

389.85

74.92

17.70

667.76

93.92

納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

2010801

行政運(yùn)行

185.29

213.81

74.92

4.87

478.89

93.92

二、政府性基金撥款

6.00

2010802

一般行政管理事務(wù)

155.04

12.83

167.87

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

18

18

四、中央財(cái)政補(bǔ)助

2010899

其他審計(jì)事務(wù)支出

3

3

五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入

20199

其他一般公共服務(wù)支出

2.00

3.00

10.00

15

六、其他收入

2.50

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

2.00

3

10

15

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

376.47

229

其他支出

0.00

6.00

6

22904

其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

6.00

6

2290400

其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

6

6

本 年 收 入 合 計(jì)

782.68

本 年  合 計(jì)

187.29

398.85

74.92

27.7

688.76

93.92


2016   年度部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位:臨湘市審計(jì)局

單位:萬元

收    入

支                              出

合計(jì)

年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)     目

金額

項(xiàng)目(按功能分類)

項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類)

科目編碼(到項(xiàng))

科   目

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

轉(zhuǎn)移性

支出

債務(wù)利息支出

基本建設(shè)支出

其他  資本性支出

其他支出

公共財(cái)政撥款

403.71

201

一般公共服務(wù)支出

181.89

167.30

12.41

361.60

86.94

其中:1、經(jīng)費(fèi)撥款

397.71

20108

審計(jì)事務(wù)

179.89

164.30

2.41

346.60

86.94

2、納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

2010801

行政運(yùn)行

179.89

137.3

2.41

319.60

86.94

2010802

一般行政管理事務(wù)

6

6.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

50.83

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

18

18.00

2010899

其他審計(jì)事務(wù)支出

3

3.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

2

3

10

15.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

2

3

10

15.00

229

其他支出

6

6.00

22904

其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

6

6.00

2290400

其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

6

6.00

本 年 收 入 合 計(jì)

454.54

本 年  合 計(jì)

181.89

173.3

12.41

0

367.6

86.94


2016  年度部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位:臨湘市審計(jì)局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

361.60

339.60

22.00

201

一般公共服務(wù)支出

361.60

339.60

22.00

20108

審計(jì)事務(wù)

346.60

337.60

9.00

2010801

行政運(yùn)行

319.60

319.60

2010802

一般行政管理事務(wù)

6.00

6.00

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

18.00

18.00

2010899

其他審計(jì)事務(wù)支出

3.00

3.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

15.00

2.00

13.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

15.00

2.00

13.00

說明:數(shù)據(jù)公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。

2016   年度部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位:臨湘市審計(jì)局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

合計(jì)

339.60

301

工資福利支出

181.89

30101

基本工資

87.61

30102

津貼補(bǔ)貼

81.39

30103

獎(jiǎng)金

7.29

30104

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.60

302

商品和服務(wù)支出

155.30

30201

辦公費(fèi)

19.69

30202

印刷費(fèi)

5.22

30205

水費(fèi)

0.56

30206

電費(fèi)

2.30

30207

郵電費(fèi)

0.19

30209

物業(yè)管理

0.39

30211

差旅費(fèi)

17.21

30213

維修(護(hù))費(fèi)

8.10

30215

會(huì)議費(fèi)

4.90

30217

公務(wù)接待費(fèi)

10.79

30226

勞務(wù)費(fèi)

9.35

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

18.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.91

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.58

30239

其他交通費(fèi)

12.50

30299

其他商品和服務(wù)支出

37.61

310

其他資本性支出

2.41

31002

辦公設(shè)備購置

2.41

說明:1、本表的公開內(nèi)容為列省級(jí)支出的當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排情況(不含上年結(jié)轉(zhuǎn));

2、一般公共預(yù)算撥款包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。


2016    年度部門政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位:臨湘市審計(jì)局

單位:萬元

收    入

支                              出

基金收入科目

金額

項(xiàng)目(按功能分類)

項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類)

科目編碼(到項(xiàng))

科   目

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

轉(zhuǎn)移性支出

債務(wù)利息支出

基本建設(shè)支出

其他資本性支出

其他支出

合計(jì)

一、非稅收入

6.00

229

其他支出

6

6

二、債務(wù)收入

22904

其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

6

6

三、轉(zhuǎn)移性收入

2290400

其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

6

6


第三部分

臨湘市審計(jì)局2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于臨湘市審計(jì)局2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計(jì)782.68萬元,支出總計(jì)782.68萬元,與2015年相比,收、支總計(jì)各減少125.43萬元,下降13.81%。

二、關(guān)于臨湘市審計(jì)局2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)406.21萬元,其中:公共財(cái)政撥款397.71萬元,占97.91%;政府性基金撥款6萬元,占1.48%;其他收入2.5萬元,占0.61%。

三、關(guān)于臨湘市審計(jì)局2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)688.76萬元,其中:一般公共服務(wù)支出682.76萬元,占99.13%;其他支出6萬元,占0.87%。

四、關(guān)于臨湘市審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財(cái)政撥款收支總決算454.54萬元,與2015年相比,財(cái)政撥款收、支各減少127.94萬元,下降21.96%。

五、關(guān)于臨湘市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出361.6萬元,占本年支出合計(jì)的52.5%,與2015年相比,財(cái)政撥款支出減少170.04萬元,下降31.98%。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度財(cái)政撥款支出361.6萬元,用于一般公共服務(wù)類支出361.6萬元,占100%。

(三)   財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為314.6萬元,支出決算數(shù)為361.6萬元,完成年初預(yù)算的114.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資調(diào)標(biāo);二是年中追加相關(guān)審計(jì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中:

1、一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù) (款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出年初預(yù)算數(shù)為314.6萬元,支出決算數(shù)為319.6萬元,完成年初預(yù)算的101.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資增加5萬元。

2. 一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù) (款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。支出年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加中央和省級(jí)審計(jì)部門專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬元。

3. 一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù) (款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。支出年初預(yù)算數(shù)為18,支出決算數(shù)為18萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4. 一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù) (款)其他審計(jì)事務(wù)(項(xiàng))。支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

3. 一般公共服務(wù)(類)其他一般公共管理支出(款)其他一般公共管理支出(項(xiàng))。支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加三級(jí)干部會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)2萬元、專項(xiàng)審計(jì)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)3萬元、后勤用房維修10萬元。

六、關(guān)于臨湘市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出339.6萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)181.89萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)157.71萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于臨湘市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.8萬元,支出決算為15.37萬元,完成預(yù)算的97.27%,其中:因公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.79萬元,完成預(yù)算的99.9%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.58萬元,完成預(yù)算的91.6%;2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定精神”和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.59萬元,下降3.69%,其中:因公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.12萬元,下降1.09%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少0.47萬元,下降9.3%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.79萬元,占70.2%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.58萬元,占29.8%。具體情況如下:

1、因公務(wù)接待費(fèi)支出10.79萬元。主要用于審計(jì)接待支出。2016年共接待90批次1600人。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.58萬元。主要于審計(jì)因公出行所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年有公務(wù)用車1輛。

八、關(guān)于臨湘市審計(jì)局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算6萬元,與2015年相比,政府性基金預(yù)算收入支出各減少34.75萬元,下降85.27%。

九、其他重要事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.71萬元,比2015 年減少5.58萬元,降低3.41%。主要原因是審計(jì)事務(wù)所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額17.58萬元,其中:政府采購貨物支出3.08萬元、政府采購工程支出14.5萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1 輛。

(四)預(yù)算績效情況的說明。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出展開績效自評(píng),共涉及預(yù)算資金126萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

第四部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

臨湘市審計(jì)局

附件:2016年部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls