目錄
第一部分臨湘市司法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市司法局概況
一、部門職責(zé)
(一)承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究;協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議;負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
(二)指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作;受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請;負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作;報送備案市政府規(guī)范性文件;組織開展政府規(guī)范性文件清理工作;負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作;對市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。
(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作;承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請人的行政復(fù)議案件;辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項;指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作;承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
(四)負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)工作;負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作;推進(jìn)司法所建設(shè)。
(六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作,管理病殘吸毒人員收治中心工作。
(八)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
(九)負(fù)責(zé)全市法治對外合作工作;組織開展法治對外合作交流。
(十)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
(十一)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè);負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.辦公室。
2.規(guī)范性文件管理股。
3.政府合同管理股。
4.行政復(fù)議應(yīng)訴股。
5.行政計財股。
6.法治宣傳股。
7.基層司法股。
8.行政審批股。
9.法律服務(wù)管理股。
10.政工股。
(二)決算單位構(gòu)成。
司法局沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有司法局本級,單獨(dú)公開。
第二部分臨湘市司法局2019年度部門決算表(見附表
第三部分臨湘市司法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1115.76萬元,與2018年相比,收、支總計增加188.22萬元,增加20.29%。主要原因是:增設(shè)機(jī)構(gòu),人員增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1115.76萬元,其中:財政撥款收入1115.76萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1115.76萬元,其中:基本支出783.38萬元,占70.21%;項目支出332.38萬元,占29.79%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1115.76萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加188.22萬元,增加20.29%。主要原因是:增設(shè)機(jī)構(gòu),人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1115.76萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加188.22萬元,增加20.29%。主要原因是:增設(shè)機(jī)構(gòu),人員增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1115.76萬元,主要用于以下方面:公共安全支出9,89.28萬元,占88.66%;社會保障和就業(yè)支出94.17萬元,占8.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1萬元,占0.1%;住房保障(類)支出31.31萬元,占2.8%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1115.76萬元,支出決算為1115.76萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項):年初預(yù)算為16萬元,支出決算為16萬元,完成年初預(yù)算100%;
公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):年初預(yù)算為90萬元,支出決算為90萬元,完成年初預(yù)算100%。
公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項):年初預(yù)算為657.9萬元,支出決算為657.9萬元,完成年初預(yù)算100%;
公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項):年初預(yù)算為26萬元,支出決算為26萬元,完成年初預(yù)算100%;公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項):年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算100%;
公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項):年初預(yù)算為45萬元,支出決算為45萬元,完成年初預(yù)算100%;
公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項):年初預(yù)算為62萬元,支出決算為62萬元,完成年初預(yù)算100%;
公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)其他強(qiáng)制隔離戒毒(項):年初預(yù)算為89.38萬元,支出決算為89.38萬元,完成年初預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)(項):年初預(yù)算為78.26萬元,支出決算為78.26萬元,完成年初預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):年初預(yù)算為15.91萬元,支出決算為15.91萬元,完成年初預(yù)算100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算100%。
住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為31.31萬元,支出決算為31.31萬元,完成年初預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出783.38萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)541.22萬元,占基本支出的69.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)242.16萬元,占基本支出的30.91%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為14.46萬元,支出決算為14.46萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.3萬元,支出決算為7.3萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比增加0.2萬元,增加2.82 %,增加主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,但機(jī)構(gòu)增設(shè),增加接待次數(shù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.16萬元,支出決算為7.16萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比增加0.1萬元,增加1.4 %,增加主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,但機(jī)構(gòu)增設(shè),增加公車運(yùn)行開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.3萬元,占50.48%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.16萬元,占49.52%。其中:
1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.3萬元,全年共接待來訪團(tuán)組120個、來賓120人次,主要是上級督查、同級部門交流工作發(fā)生的接待支出。
2、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.16萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.16萬元,主要是警車行政執(zhí)法用油及維護(hù)等支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
1、建立社區(qū)矯正人員監(jiān)督、管理工作;
2、建立社區(qū)矯正人員檔案及信息庫;
3、進(jìn)行社區(qū)矯正人員風(fēng)險評估、集中教育、心理矯正工作;
4、預(yù)防矯正人員突發(fā)事件。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、社區(qū)矯正人員檔案、信息庫健全;
2、完成社區(qū)矯正人員監(jiān)督、管理工作;
3、對社區(qū)矯正人員進(jìn)行心理疏導(dǎo)及教育等工作;
4、無社區(qū)矯正人員突發(fā)事件。
自評結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
2019年本級重點(diǎn)項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為45萬元,為社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)45萬元。2019年本級重點(diǎn)項目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為45萬元,為社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)45萬元,項目績效長期目標(biāo):管控特殊人群,防止發(fā)生脫管漏管重新犯罪現(xiàn)象,定期開展學(xué)習(xí)與義務(wù)勞動活動,實現(xiàn)再社會化。項目年度目標(biāo):把關(guān)好調(diào)查評估,強(qiáng)化信息化建設(shè),開展集中學(xué)習(xí)與與勞動,落實好獎懲措施。社會效益:維護(hù)社會穩(wěn)定,實現(xiàn)矯正人員再社會化。數(shù)值指標(biāo):300人,完成指標(biāo)數(shù):315人。社會效益滿意程度:滿意。基本達(dá)到年初績效目標(biāo)。自評結(jié)果良好。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.16萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)3.5萬元,用于召開基層業(yè)務(wù)股室會議,人數(shù)36人,內(nèi)容為基層司法所業(yè)務(wù)骨干開展人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教等培訓(xùn)課程;開支培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元,人數(shù)68人,內(nèi)容為機(jī)關(guān)股室及二級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額10萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額10萬元,占政府采購支出總額的100%。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有輛2車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租