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臨湘市司法局2018年部門決算公開說明
來源:財(cái)政局   日期: 2019-09-26 09:22
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目錄

第一部分  臨湘市司法局概況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、“三公”經(jīng)費(fèi)

第五部分 附件

第一部分

臨湘市司法局概況

一、部門職能

(一)承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究;協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議;負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

(二)指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作;受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請;負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作;報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件;組織開展政府規(guī)范性文件清理工作;負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作;對市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。

(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作;承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請人的行政復(fù)議案件;辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng);指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作;承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。

(四)負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。

(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作;推進(jìn)司法所建設(shè)。

(六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作,管理病殘吸毒人員收治中心工作。

(八)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

(九)負(fù)責(zé)全市法治對外合作工作;組織開展法治對外合作交流。

(十)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

(十一)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

司法局內(nèi)設(shè)辦公室、行政計(jì)財(cái)股、政工室、基層司法股、法治宣傳股、法律服務(wù)管理股6個(gè)股室和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心三個(gè)事業(yè)單位,下轄13個(gè)司法所,行業(yè)管理兩個(gè)律師事務(wù)所、兩個(gè)法律服務(wù)所和兩個(gè)司法鑒定中心,并在全市組建人民調(diào)解組織187個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

司法局沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有司法局本級。

第二部分 臨湘市司法局2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市司法局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)927.54萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加82.08萬元,增長9.71%。主要原因是新增公務(wù)員,總收入增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入927.54萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入927.54萬元,比上年增加9.71%。占本年總收入100%。主要原因是新增公務(wù)員,總收入增加。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)927.54萬元,其中:基本支出845.54萬元,占本年總支出91.16%。項(xiàng)目支出82萬元,占本年總支出8.84%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)927.54萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加82.08萬元,增長9.71%。主要原因是新增公務(wù)員,總支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出927.54萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加82萬元,增加9.71%。主要原因是新增公務(wù)員,總支出增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出927.54萬元,占本年支出合計(jì)的100%,主要用于以下方面:公共安全支出903.19萬元,占97.37%。住房保障支出24.34萬元,占2.62%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為927.54萬元,支出決算數(shù)為927.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

1、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為42萬元,支出決算為42萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為666.49萬元,支出決算為666.49萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項(xiàng))。

年初預(yù)算決算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))。

年初預(yù)算為71萬元,支出決算為71萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6、公共安全支出(類)司法(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為4.7萬元,支出決算為4.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。

7、公共安全支出(類)司法(款)其它司法支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為108萬元,支出決算為108萬元,完成年初預(yù)算的100%。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為24.34萬元,支出決算為24.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出845.54萬元,占本年支出合計(jì)的91.2%。其中: 人員經(jīng)費(fèi)646.17萬元,占財(cái)政撥款基本支出的76.4%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)199.37萬元,占財(cái)政撥款基本支出的23.6%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為14.32萬元,決算數(shù)為27.25萬元,完成預(yù)算的190.29%。其中:

因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人,因公出國(境)費(fèi)決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0,決算公務(wù)用車購置費(fèi)13萬元,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加13萬元,其主要原因是新增執(zhí)法警車一輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.16萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.15萬元。較上年減少0.01萬元;

公務(wù)接待費(fèi)決算為7.6萬元,年初預(yù)算數(shù)為7.16萬元,較年初數(shù)預(yù)算數(shù)增加0.44 萬元,增加6.14%,主要原因?yàn)樵黾訉W(xué)習(xí)交流,接待費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待支出決算7.15萬元,占26.06%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.15萬元,占73.94%。其中:

1、因公出國決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.15萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)為13萬元。新增公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.15萬元,主要是行政運(yùn)行支出。截止2018年12余31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.15萬元,占26.06%。公務(wù)接待來訪組團(tuán)100批次,來賓780人次。主要是上級單位監(jiān)察、其它單位交流發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

1、建立社區(qū)矯正人員監(jiān)督、管理工作;

2、建立社區(qū)矯正人員檔案及信息庫;

3、進(jìn)行社區(qū)矯正人員風(fēng)險(xiǎn)評估、集中教育、心理矯正工作;

4、預(yù)防矯正人員突發(fā)事件。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1、社區(qū)矯正人員檔案、信息庫健全;

2、完成社區(qū)矯正人員監(jiān)督、管理工作;

3、對社區(qū)矯正人員進(jìn)行心理疏導(dǎo)及教育等工作;

4、無社區(qū)矯正人員突發(fā)事件。

自評結(jié)果良好。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為45萬元,為社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)45萬元。2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為45萬元,為社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)45萬元,項(xiàng)目績效長期目標(biāo):管控特殊人群,防止發(fā)生脫管漏管重新犯罪現(xiàn)象,定期開展學(xué)習(xí)與義務(wù)勞動(dòng)活動(dòng),實(shí)現(xiàn)再社會(huì)化。項(xiàng)目年度目標(biāo):把關(guān)好調(diào)查評估,強(qiáng)化信息化建設(shè),開展集中學(xué)習(xí)與與勞動(dòng),落實(shí)好獎(jiǎng)懲措施。社會(huì)效益:維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)矯正人員再社會(huì)化。數(shù)值指標(biāo):300人,完成指標(biāo)數(shù):310人。社會(huì)效益滿意程度:滿意;具_(dá)到年初績效目標(biāo)。自評結(jié)果良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年臨湘市司法局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算199.37萬元。比2017年增加7.56萬元,較上年增長3.94%。主要原因是新增公務(wù)員,總支出增加。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額20.68萬元,其中:貨物20.68萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額18.2萬元,其中:貨物18.2萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日,本單位共有輛2車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其它社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

被裝購置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)(含武警)的被裝購置支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)用車購置:反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)

第五部分 附件

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