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臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門(mén)決算
來(lái)源:臨湘市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站   日期: 2023-09-15 14:41
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  臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 單位概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  臨湘市公安局交通警察大隊(duì)概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究和制訂全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略;組織管理維護(hù)全市道路交通秩序;參與研究制訂城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;監(jiān)督管理道路交通安全措施,管理交通科技設(shè)備設(shè)施,依法打擊破壞道路交通科技與交通安全設(shè)備設(shè)施的違法犯罪活動(dòng);參與全市道路檢查站(卡)的審核和有關(guān)管理工作;參與涉及交通安全、交通秩序的停車(chē)場(chǎng)(庫(kù))、車(chē)輛停靠站點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)工作和道路挖掘、占用的審批管理工作,參與車(chē)輛超載治理;負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動(dòng)車(chē)輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说墓芾砉ぷ;?fù)責(zé)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作,指導(dǎo)基層交通安全組織建設(shè)和開(kāi)展交通安全宣傳教育工作;負(fù)責(zé)和參與道路交通重大警(保)衛(wèi)工作,協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序、處置重大突發(fā)性事件,打擊車(chē)匪路霸;完成市委、市政府和市公安局交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 臨湘市公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室、行政裝備股、事故調(diào)處股、法制(秩序)室、車(chē)輛管理所、駕駛?cè)斯芾砉伞⒔煌ㄟ`法處罰辦公室、交通科技與交通設(shè)備設(shè)施管理中隊(duì)、農(nóng)村道路交通安全管理中隊(duì)、工會(huì)10個(gè)股所隊(duì)。

  下設(shè)8?jìng)(gè)直屬機(jī)構(gòu):巴咀坳巡邏中隊(duì)、城西中隊(duì)、城東中隊(duì)、羊樓司中隊(duì)、桃林中隊(duì)、源潭中隊(duì)、白云中隊(duì)、治超中隊(duì)。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2022年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:交警大隊(duì)機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

  第二部分

  部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 。ū砀褚(jiàn)附件1)

  第三部分

  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)3057.21萬(wàn)元。與上年相比,減少359.84萬(wàn)元,減少10.53%,主要是因?yàn)棰傥谊?duì)預(yù)算撥款收入較去年相比有所減少,因此嚴(yán)控各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,控制辦案成本,減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。②交通電警投入資金較去年有所減少,城區(qū)雨污分流建設(shè)交通設(shè)施護(hù)欄使用較少,節(jié)約部分開(kāi)支。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)3057.21萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3057.21萬(wàn)元,占100%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)3057.21萬(wàn)元,其中:基本支出1797.54萬(wàn)元,占58.8%;項(xiàng)目支出1259.67萬(wàn)元,占41.2%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3057.21萬(wàn)元,與上年相比,減少359.84萬(wàn)元,減少10.53%,主要是因?yàn)棰傥谊?duì)預(yù)算撥款收入較去年相比有所減少,因此嚴(yán)控各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,控制辦案成本,減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。②交通電警投入資金較去年有所減少,城區(qū)雨污分流建設(shè)交通設(shè)施護(hù)欄使用較少,節(jié)約部分開(kāi)支。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出3057.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少359.84萬(wàn)元,減少10.53%,主要是因?yàn)棰傥谊?duì)預(yù)算撥款收入較去年相比有所減少,因此嚴(yán)控各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,控制辦案成本,減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。②交通電警投入資金較去年有所減少,城區(qū)雨污分流建設(shè)交通設(shè)施護(hù)欄使用較少,節(jié)約部分開(kāi)支。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出3057.21萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出41萬(wàn)元,占1.34%;公共安全(類(lèi))支出2832.81萬(wàn)元,占92.66%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出88.94萬(wàn)元,占2.91%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出27.93萬(wàn)元,占0.91%;住房保障(類(lèi))支出66.53萬(wàn)元,占2.18%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2476.56萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3057.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.45%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)功能科目調(diào)整。

  2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于事故救助基金工作需要,年中追加事故救助基金工作經(jīng)費(fèi),年初未作預(yù)算安排。

  3、公共安全(類(lèi))公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算165萬(wàn)元,支出決算為585.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的355.05%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)功能科目細(xì)化調(diào)整。

  4、公共安全(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算2021.32萬(wàn)元,支出決算為847.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的41.95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是;決算時(shí)功能科目細(xì)化調(diào)整。

  5、公共安全(類(lèi))公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。

  年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算未作安排,年中向省公安廳交管局爭(zhēng)取的省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金。

  6、公共安全(類(lèi))公安(款)其他公安支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算15萬(wàn)元,支出決算為1354.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的9027%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為88.71萬(wàn)元,支出決算為88.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中人員調(diào)整,繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。

  8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為66.53萬(wàn)元,支出決算為66.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  9交通運(yùn)輸支出(類(lèi))其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為27.93萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)功能科目細(xì)化調(diào)整。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出1797.54萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1450.87萬(wàn)元,占基本支出的80.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、住房公積金、其他工資福利支出等。

  公用經(jīng)費(fèi)346.67萬(wàn)元,占基本支出的19.29%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為53.5萬(wàn)元,支出決算為49.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.08%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.5萬(wàn)元,支出決算為14萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.5萬(wàn)元,減少3.45%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為38萬(wàn)元,支出決算為35.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0.2萬(wàn)元,,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算14萬(wàn)元,占28.11%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.8萬(wàn)元,占71.89%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次.

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組212個(gè)、來(lái)賓1560人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35.8萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.8萬(wàn)元,主要是執(zhí)法執(zhí)勤及勘查車(chē)的油料及維修維護(hù)費(fèi)用支出,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度本單位無(wú)政府性基金收支

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出346.67萬(wàn)元,比上年減少661.27萬(wàn)元。主要原因是:嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本,節(jié)約辦公開(kāi)支,減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;與上年相比修繕維修大幅減少,大大降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;與上年相比減少了辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備等采購(gòu),較大程度降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元,用于召開(kāi)2022年全市春運(yùn)啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議,人數(shù)350人,內(nèi)容為全市客運(yùn)車(chē)輛駕駛員春運(yùn)啟動(dòng)動(dòng)員;2022年全市道路交通管理工作會(huì)議,人數(shù)165人,內(nèi)容為總結(jié)2021年全市道路交通安全管理工作成績(jī)、經(jīng)驗(yàn),規(guī)劃布署2022年全市道路交通安全工作方向。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元,用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),人數(shù)188人,內(nèi)容為組織輔警學(xué)習(xí)法制辦案流程,內(nèi)勤專(zhuān)業(yè)知識(shí)、隊(duì)列交通執(zhí)勤手勢(shì)、執(zhí)法勤務(wù)實(shí)戰(zhàn);組織路面民、輔警對(duì)路面查緝布控實(shí)戰(zhàn)技術(shù)培訓(xùn)。未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額299.99萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出299.99 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額299.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額299.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛13輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)12輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分90.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

  (部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

 。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附  件

22年決算公開(kāi)表.xls