目錄
第一部分臨湘市公安局交通警察大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)
單位概況
一、部門職責(zé)
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;維護(hù)道路交通秩序;參與研究制定城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理;負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動(dòng)車輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说目荚、發(fā)證、審驗(yàn);負(fù)責(zé)交通事故處理;指導(dǎo)全市道路交通安全事故的預(yù)防和調(diào)處工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1、辦公室
2、行政裝備股
3、事故調(diào)處股
4、法制(秩序)室
5、車輛管理所
6、駕駛?cè)斯芾砉?/p>
7、交通違法處罰辦公室
8、交通科技與交通設(shè)備設(shè)施管理中隊(duì)
9、農(nóng)村道路交通安全管理中隊(duì)
10、工會(huì)
11、直屬機(jī)構(gòu):巴咀坳巡邏中隊(duì)、城西中隊(duì)、城東中隊(duì)、羊樓司中隊(duì)、桃林中隊(duì)、源潭中隊(duì)、白云中隊(duì)、治超中隊(duì)。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2019年部門決算公開單位構(gòu)成包括:公安局交通警察大隊(duì)單位本級(jí)。
第二部分 臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2,593.54萬元,與2018年相比,增加218.96萬元,增長(zhǎng)9.22%。主要原因是我隊(duì)今年納入財(cái)政撥款輔警人員經(jīng)費(fèi)由去年的39人增至79人,年終追加專項(xiàng)預(yù)算輔警經(jīng)費(fèi)的原因。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,593.54萬元,其中:財(cái)政撥款收入2593.54萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,505.38萬元,其中:基本支出2,114.28萬元,占84.39%;項(xiàng)目支出391.1萬元,占15.61%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2593.54萬元,與2018年相比,增加218.96萬元,增長(zhǎng)9.22%。主要原因是我隊(duì)今年納入財(cái)政撥款輔警人員經(jīng)費(fèi)由去年的39人增至79人,年終追加專項(xiàng)預(yù)算輔警經(jīng)費(fèi)的原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2505.38萬元,占本年支出合計(jì)的96.6%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加131萬元,增長(zhǎng)5.51%,主要原因是:①輔警人員增加、相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加與之相應(yīng)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。②“放管服”改革用于便民措施支出經(jīng)費(fèi)增加,原來由辦事群眾承擔(dān)的鑒定、停車、施救、照相、拓印等相關(guān)費(fèi)用現(xiàn)由我單位負(fù)責(zé)支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出2505.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2萬元,占0.08%;公共安全(類)支出2347.6萬元,占93.7%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出111.27萬元,占4.44%;住房保障(類)支出44.51萬元,占1.78%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2072.58萬元,支出決算為2,505.38萬元,完成年初預(yù)算的120.88%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算2萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆決算支出年初未納入預(yù)算,我單位代管事故救助基金支出賬戶支付事項(xiàng)產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為182.5萬元,支出決算1565.44萬元,完成年初預(yù)算的857.77%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是①輔警人員增加,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加與之相應(yīng)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。②“放管服”改革用于便民措施支出經(jīng)費(fèi)增加,原來由辦事群眾承擔(dān)的鑒定、停車、施救、照相、拓印等相關(guān)費(fèi)用現(xiàn)由我單位負(fù)責(zé)支出。
公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為1641.29萬元,支出決算391.1萬元,完成年初預(yù)算的23.83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是電警維保及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌專項(xiàng)新增電警卡口工程已竣工但未完成驗(yàn)收,所以工程尾款未支付。
公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為43萬元,決算支出為391.06萬元,完成年初預(yù)算的909.44%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)管工作及各項(xiàng)整治行動(dòng)需要,淘汰更換了較多道路交通管理專用設(shè)備超出年初預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為111.27萬元,決算支出111.27萬,完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算44.51萬元,決算支出44.51萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2,114.28萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,454.83萬元,占基本支出的68.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)659.45萬元,占基本支出的31.19%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為58萬元,支出決算為52.4萬元,完成預(yù)算的90.34%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為19萬元,支出決算為16.2萬元,完成預(yù)算的85.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2.59萬元,減少13.78%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為39萬元,支出決算為36.2萬元,完成預(yù)算的92.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加1.2萬元,增長(zhǎng)3.43%,增長(zhǎng)的主要原因是2019年的各項(xiàng)集中整治行動(dòng)及夜查行動(dòng)較2018年有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算16.2萬元,占30.92%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算36.2萬元,占69.08%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.2萬元,全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次289個(gè)、接待人次1734人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36.2萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.2萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì) 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),交通標(biāo)識(shí)標(biāo)牌及電警維保項(xiàng)目,共涉及資金 391.1萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100% 。我單位無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2019年度部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理,工作業(yè)績(jī)得到了市委、市政府的肯定,群眾對(duì)交通管理工作滿意度大大提高。我們將該項(xiàng)目交予相關(guān)業(yè)務(wù)科室(科技設(shè)施中隊(duì))組織實(shí)施,單位內(nèi)部控制小組對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用情況進(jìn)行定期和不定期的跟蹤檢查,對(duì)已實(shí)現(xiàn)的預(yù)期績(jī)效予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行督辦,分析原因及時(shí)調(diào)整工作思路,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。自評(píng)結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出659.45萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加476.95萬元。增長(zhǎng)261.34%,主要原因是:大隊(duì)輔警辦公經(jīng)費(fèi)年初未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算由“辦案費(fèi)”經(jīng)費(fèi)調(diào)劑預(yù)算;“放、管、服”改革便民措施原來由辦事群眾承擔(dān)的鑒定、停車、施救、照相、拓印等相關(guān)費(fèi)用現(xiàn)由我單位負(fù)責(zé)支出,增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行及辦案成本。
(二)一般性支出情況
2019年度本部門開支會(huì)議費(fèi)4.72萬元,用于召開2019春運(yùn)工作啟動(dòng)大會(huì)、岳陽市公安交管業(yè)務(wù)上半年工作講評(píng)會(huì)等會(huì)議、會(huì)議人數(shù)1674人,內(nèi)容為組織全市客運(yùn)車輛駕駛員召開2019春運(yùn)工作啟動(dòng)大會(huì),對(duì)2018年安全駕駛先進(jìn)單位及個(gè)人進(jìn)行表彰,對(duì)客運(yùn)駕駛行業(yè)存在的部分問題提出批評(píng)及整改措施,展望2019年春運(yùn)工作圓滿收官;組織全市六縣三區(qū)交警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)及辦公室主任在我隊(duì)召開現(xiàn)場(chǎng)工作講評(píng)會(huì),對(duì)2019年上半年交通管理工作作階段性總結(jié)講評(píng),表彰先進(jìn)大隊(duì)工作成績(jī)。開支培訓(xùn)費(fèi)2.7萬元,用于開展大隊(duì)民、輔警法制、內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn);大隊(duì)民警查緝布控業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。人數(shù)249人,主要內(nèi)容為組織大隊(duì)所有民、輔警對(duì)交管法制及內(nèi)勤業(yè)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn);組織大隊(duì)50歲以下民警對(duì)路面查緝布控業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)。
(三)政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額80.68萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出80.68萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。其中:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的比重為0%。其中:授予中小微企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的比重為0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年12月31日,本單位共有車輛13輛。其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤車輛12臺(tái),特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套)。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
被裝購置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)(含武警)的被裝購置支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第五部分附件