一、主要職能
我隊現(xiàn)有在崗在職民警70人,協(xié)警60人,其中退線4人,岳陽編制2人。內(nèi)設車管所、辦公室、駕管股、法宣(秩序)股、事故調(diào)處股、行裝股、客管股、科技設施股8個職能股室,下設城東、城西、羊樓司、桃林、源譚、公巡、白云7個建制中隊。是負責全市道路交通安全管理和機動車、駕駛人管理的行政執(zhí)法部門。
我隊財務是財政獨立核算的一級預算單位。主要行使三大執(zhí)收職能:車管所負責車輛的注冊登記、號牌的發(fā)放、車輛的檢驗以及駕駛人的審驗工作;駕管股負責駕駛人的培訓和考試;處罰辦負責對違法車輛的錄入和處罰工作。
二、部門預算單位構成
交警部門只有本級,沒有其他二級決算單位,因此,納入2017年部門決算編制范圍的只有交警部門本級。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,799.28萬元,比上年增加17.62%?傊С1,799.28萬元,比上年增加17.62%。
(二)收入決算情況
2017年收入1,799.28萬元,其中:一般公共預算撥款收入1799.28萬元,比上年增加17.62 %。
(三)支出決算情況
2017年支出1,799.28萬元,其中:公共安全支出1775.4萬元,比上年增加16.36%。文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出18.88萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1799.28萬元,比上年增加17.62%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出1799.28萬元,比上年增加17.62%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下:公共安全支出1775.4萬元,比上年增加16.36%。文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出18.88萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入1799.28萬元,比上年增加17.62%。一般公共預算撥款支出1799.28萬元,比上年增加17.62%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入1799.28萬元,比上年增加17.62%。用于基本支出的收入1799.28萬元,比上年增加17.62%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出1799.28萬元,比上年增加17.62%。按功能分類:公共安全支出1775.4萬元,比上年增加16.36%。文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出18.88萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。按經(jīng)濟分類:基本支出1799.28萬元,比上年增加17.62%。其中:工資福利支出1001.17萬元,比上年增加28.07%。商品和服務支出517.74萬元,比上年增加6.64%。對個人和家庭的補助177.79萬元,比上年增加67.57%。其他資本性支出102.58萬元,比上年減少34.43%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為70萬元,決算數(shù)為59.32萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為42萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為35.7萬元,公務用車保有量13輛公務接待費預算數(shù)為28萬元,公務接待費決算數(shù)為23.62萬元,公務接待94批次3200人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少2.23萬元,臨湘市公安局交通警察大隊按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年臨湘市公安局交通警察大隊機關(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算620.32萬元。比2016年減少21.62萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額80萬元,其中:貨物30萬元;工程40萬元;服務10萬元;本年度政府采購實際采購總額71.71萬元,其中:貨物19.65萬元;工程43.56萬元;服務8.5萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛13輛。單價50萬元以上通用設備5臺(套)。年末無單價100萬元以上通用設備。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為866.6萬元,其中:交通協(xié)警43.6萬元,交通標識標牌70萬元,辦案費75萬元。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為 866.6萬元,達到年初績效目標。
本單位無政府性基金預算
九、相關的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的,不在此科目反映。
附件:臨湘市公安局交通警察大隊2017年度決算公開表.XLS