2023年度臨湘市行政審批服務(wù)局部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市行政審批服務(wù)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市行政審批服務(wù)局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
臨湘市行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省、市關(guān)于行政審批服務(wù)工作的部署要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
。ㄒ唬┩七M(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開(kāi)(政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi))和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
。ǘ┲笇(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作;貫徹實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,執(zhí)行上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的方針、政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)行政審批制度改革,提出行政審批制度改革的建議;參與行政審批事項(xiàng)的清理和規(guī)范。
。ㄈ┙y(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
(四)負(fù)責(zé)規(guī)范全市行政審批和政務(wù)服務(wù)行為,建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);負(fù)責(zé)對(duì)行政許可、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限,并對(duì)辦事情況進(jìn)行跟蹤督辦。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)各行政審批單位、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理事項(xiàng)的規(guī)范、管理和監(jiān)督。
(六)負(fù)責(zé)全市行政審批服務(wù)體系信息化建設(shè),建立和完善高效便民的行政審批服務(wù)體系;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督行政審批服務(wù)中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的采集、加工和開(kāi)發(fā)利用等工作。
。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)、指導(dǎo)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、村(居委會(huì))政務(wù)服務(wù)工作,推動(dòng)服務(wù)下沉就近辦理。
(八)牽頭負(fù)責(zé)全市“放管服”改革工作;維護(hù)營(yíng)商政務(wù)、法制等環(huán)境;協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政效能工作。
。ň牛┩瓿墒形、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、行政審批制度改革辦公室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、政務(wù)公開(kāi)股、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”管理辦公室。
。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市行政審批服務(wù)局2023年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市行政審批服務(wù)局本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1482.02萬(wàn)元。與上年相比,增加53.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.78%,主要是因?yàn)樵黾恿?022年政府工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)及其他資金付錯(cuò)退回收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1482.02萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1447.29萬(wàn)元,占97.7%;其他收入34.73萬(wàn)元,占2.3%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1482.02萬(wàn)元,其中:基本支出224.74萬(wàn)元,占15.2%;項(xiàng)目支出1257.28萬(wàn)元,占84.8%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1447.29萬(wàn)元,與上年相比,增加24.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.74%,主要是因?yàn)樵黾恿?022年政府工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)及其他資金付錯(cuò)退回收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1447.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.7%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加24.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.74%,主要是因?yàn)樵黾恿?022年政府工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)。
。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1447.29萬(wàn)元(備注:因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元),主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1406.18萬(wàn)元,占97.16%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出18.92萬(wàn)元,占1.31%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出8.88萬(wàn)元,占0.61%;住房保障(類(lèi))支出13.32萬(wàn)元,占0.92%。
。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1237.18萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1447.29萬(wàn)元(備注:因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的116.98%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)政務(wù)公開(kāi)審批(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1196.06萬(wàn)元,支出決算為1224.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.38%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了上年存量結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為81.15萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算科目調(diào)整統(tǒng)發(fā)工資及2022年在職人員績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)。
3、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)其他政府辦廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100.45萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了2022年政府工作獎(jiǎng)勵(lì)及2022年真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為17.73萬(wàn)元,支出決算為17.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.19萬(wàn)元,支出決算為1.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為8.88萬(wàn)元,支出決算為8.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為13.32萬(wàn)元,支出決算為13.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出224.44萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)204.43萬(wàn)元,占基本支出的91.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)20.01萬(wàn)元,占基本支出的8.91%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元,支出決算為6.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元,支出決算為6.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.5萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,(備注:決算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成百分比),公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,(備注:決算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成百分比)。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.5萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組45個(gè)、來(lái)賓490人次,主要是電子政務(wù)信息系統(tǒng)升級(jí)、交流、維護(hù)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.01萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少9.2萬(wàn)元,減少31.5%。主要原因是:政府嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)開(kāi)支,本著節(jié)約原則,維修(護(hù))費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)
。ǘ┎块T(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況
臨湘市行政審批服務(wù)局位于臨湘市長(zhǎng)盛路333號(hào),現(xiàn)有編制人數(shù)20人,實(shí)際在崗人數(shù)18人,單位執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,臨湘市行政審批局為獨(dú)立的行政機(jī)構(gòu),為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展,大力推進(jìn)依法行政, 全面推進(jìn)“規(guī)范化服務(wù)型政府”建設(shè),對(duì)全市所有的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行全面清理,對(duì)依法保留的行政審批事項(xiàng)的辦理程序進(jìn)行優(yōu)化,簡(jiǎn)化環(huán)節(jié),提高辦事效率。為方便辦事者,創(chuàng)新審批服務(wù)方式,市直各部門(mén)工作人員集中辦公,承辦行政許可和便民服務(wù)事項(xiàng)。目前,市直各部門(mén)派駐窗口工作人員進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心集中受理涉及本部門(mén)的行政審批事項(xiàng)和其他服務(wù)事項(xiàng)。行政審批局是我市集信息與咨詢、審批與收費(fèi)、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)督于一體的綜合性政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
1、2023年度收入1482.02萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入1447.29萬(wàn)元,其他資金34.73萬(wàn)元。2023年度支出1482.02萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出204.73萬(wàn)元,用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)支出20.01萬(wàn)元,用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等日常開(kāi)支;項(xiàng)目支出1257.28萬(wàn)元,用于智慧大廳的水、電、物業(yè)、勞務(wù)派遣人員、食堂等正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)6.5萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,保持逐年遞減趨勢(shì)。
(三)存在的問(wèn)題及原因分析
由于決算在年初預(yù)算科目的基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整,導(dǎo)致決算有的科目上有數(shù)據(jù),而年初預(yù)算數(shù)為0,因此做年初預(yù)算和決算對(duì)比上存在偏差。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件2
一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。