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臨湘市政務(wù)服務(wù)中心2018年部門(mén)決算說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2019-09-26 10:08
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目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

臨湘市政務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

1、為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展,大力推進(jìn)依法行政,全面推進(jìn)“規(guī)范化服務(wù)型政府”建設(shè),對(duì)全市所有的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行全面清理,對(duì)依法保留的行政審批事項(xiàng)的辦理程序進(jìn)行優(yōu)化,簡(jiǎn)化環(huán)節(jié),提高辦事效率。為方便辦事者,創(chuàng)新審批服務(wù)方式,市直各部門(mén)工作人員集中辦公,承辦行政許可和便民服務(wù)事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

臨湘市政務(wù)服務(wù)中心于2007年11月定為正式機(jī)構(gòu)。2009年9月,根據(jù)岳編辦[2003]133號(hào)文件精神,同意臨湘市政務(wù)服務(wù)中心升格為正科級(jí)單位,現(xiàn)屬公益一類(lèi)事業(yè)單位(參公),實(shí)行公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)關(guān)工人技術(shù)等級(jí)(崗位)工資標(biāo)準(zhǔn)。中心內(nèi)設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)股、督查股、網(wǎng)絡(luò)股4個(gè)臨時(shí)股室。

3.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

(1)今年三月份調(diào)入中心主任一名,增加了一個(gè)編制。(2)編辦沒(méi)有下發(fā)政務(wù)中心的“三定方案”,政務(wù)中心機(jī)構(gòu)職能不清、定位不明、監(jiān)管乏力。(3)人員力量不夠,行政服務(wù)中心現(xiàn)有11人,除班子成員外,辦事人員僅6人,按“三定”方案三個(gè)科室形同虛設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2018年臨湘市政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、審改辦、優(yōu)化辦,黨建辦、基層股、信息股、督查股、跑改辦。沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)本級(jí)。

第二部分 臨湘市政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 臨湘市政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)236.75萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)減少5萬(wàn)元,減少1.92%。主要原因是:?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約,壓縮相關(guān)費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入236.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入236.75萬(wàn)元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

 

三、 支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)236.75萬(wàn)元,其中:基本支出236.75萬(wàn)元,占100%。項(xiàng)目支出213萬(wàn)元,占9.3%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)236.75萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5萬(wàn)元,減少1.92%。主要原因是:?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約,壓縮相關(guān)費(fèi)用

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出236.75萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年減少5萬(wàn)元,減少1.92%。主要原因是:單位厲行節(jié)約,壓縮相關(guān)費(fèi)用

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出236.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出96.75萬(wàn)元,占40.87%。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))140萬(wàn)元,占59.13%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為232.52萬(wàn)元,支出決算為236.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是:增加了人員工資調(diào)標(biāo)和補(bǔ)發(fā)以前年度車(chē)補(bǔ)款。其中:

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算217.89萬(wàn)元,支出決算為96.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的40.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:科目調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為10.45萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政代繳,未下?lián)艿絾挝弧?/p>

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為4.18萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:科目調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng)):年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為140萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:科目調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

臨湘市政務(wù)服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出236.75萬(wàn)元,占年度總支出的100%,其中:

人員經(jīng)費(fèi)79.6萬(wàn)元,占基本支出的33.62%,其中:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資34.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.8萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.68萬(wàn)元、其他工資福利支出7.04萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)5.09萬(wàn)元、住房公積金11.99萬(wàn)元;

公用經(jīng)費(fèi)157.15萬(wàn)元,占基本支出的66.38%,其中:辦公費(fèi)10.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.12萬(wàn)元、電費(fèi)15.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.82萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)26.63萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.70萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用35.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出41.79萬(wàn)元。

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.7萬(wàn)元,支出決算為6.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。   

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。     

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.7萬(wàn)元,支出決算為6.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算6.7萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.7萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組47個(gè),來(lái)賓430人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2018年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局組織對(duì)“一體化管理”“政務(wù)中心服務(wù)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出236.75萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的100%。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2018年度部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專(zhuān)項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

通過(guò)自查的情況來(lái)看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專(zhuān)戶管理;專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目,無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。自評(píng)結(jié)果良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年臨湘市政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算157.15萬(wàn)元。比2017年的140.56萬(wàn)元增加16.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%。主要原因是:人員的增加相應(yīng)增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額151.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出151.06萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況本單位共有輛0車(chē)輛。其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。年末單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。年末單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

第五部分 附件

附件:2018年度臨湘市政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS.xls

 

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算1272.98萬(wàn)元,支出決算為1536.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.73%

決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是