目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標(biāo)情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市政務(wù)服務(wù)中心為市政府辦公室歸口管理的行政機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)綜合辦公室、綜合股、管理股、業(yè)務(wù)股、督查股。為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展,大力推進(jìn)依法行政,全面推進(jìn)“規(guī)范化服務(wù)型政府”建設(shè),對(duì)全市所有的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行全面清理,對(duì)依法保留的行政審批事項(xiàng)的辦理程序進(jìn)行優(yōu)化,簡化環(huán)節(jié),提高辦事效率。為方便辦事者,創(chuàng)新審批服務(wù)方式,市直各部門工作人員集中辦公,承辦行政許可和便民服務(wù)事項(xiàng)。目前,市直各部門派駐窗口工作人員進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心集中受理涉及本部門的行政審批事項(xiàng)和其他服務(wù)事項(xiàng)。政務(wù)服務(wù)中心是我市集信息與咨詢、審批與收費(fèi)、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)督于一體的綜合性政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。本單位無二極機(jī)構(gòu)。
2、機(jī)構(gòu)人員情況
(1)單位編制情況:單位事業(yè)參公編制3人,事業(yè)編7人,工勤編2人。
(2)單位人員情況:實(shí)有在編人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2019年臨湘市政務(wù)服務(wù)中心預(yù)算部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市政務(wù)服務(wù)中心部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24、表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20、表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)249.12萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款249.12萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年232.52萬增加16.6萬元,增長7.14%,主要是增加了政務(wù)服務(wù)窗口工作經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)249.12萬元,其中,一般公共服務(wù)232.32萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬元,住房保障支出4.8萬元。支出較去年232.52萬增加16.6萬元,主要是增加了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
備注:2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算249.12 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出232.31 萬元,占93.25 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 12萬元,占4.82 %;住房保障支出4.8 萬元,占1.93 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為99.12萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用5于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加 20.6 萬元,增加26.23%主要是增加了政務(wù)服務(wù)窗口工作經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為150萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或婦女事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:1、聯(lián)審辦經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出21萬元,主要是用于聯(lián)合審批工作經(jīng)費(fèi),2、房在產(chǎn)一體化專項(xiàng)支出29萬元,主要用于征收房地產(chǎn)開發(fā)商的相關(guān)費(fèi)用而產(chǎn)生的支出,3、政務(wù)服務(wù)管理專項(xiàng)支出100萬元,主要用于大廳政務(wù)服務(wù)管理、跑改辦等方面的經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少4萬元,減少2.74%。主要是厲行節(jié)約,壓縮相關(guān)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年度行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.4萬元,比2018年預(yù)算8萬元增加9.4萬元,上升117 %。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.7萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 6.7萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年度6.8萬元減少0.1萬元,主要是壓縮費(fèi)用,厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.5萬元,擬開展新進(jìn)臨聘人員系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市各單位進(jìn)廳業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)30人次,主要內(nèi)容為對(duì)全市老百姓最多“跑一次”,相關(guān)單位的臨聘人員的培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額60萬元,其中:政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購貨物類預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元,與去年持平。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為100萬,政務(wù)服務(wù)管理專項(xiàng)支出100萬元,主要用于大廳政務(wù)服務(wù)管理、跑改辦等方面的經(jīng)費(fèi),與2018年度持平。
部門整體支出績效情況:
2019年部門整體支出績效目標(biāo)249.12萬元,其中:基本支出99.12萬元,項(xiàng)目支出150萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:
1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總額132.67萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)13萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)119.67 萬元。截止上一年12月底,本單位共有車輛 0 輛,其中,政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,機(jī)要通信車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算相關(guān)表格