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臨湘市接待服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-18 15:06
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第一部分  2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

32、政府采購預(yù)算表

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市接待服務(wù)中心是臨湘市委市人民政府的組成部門,主要負(fù)責(zé)臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務(wù)用車和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合管理辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、接待辦公室、公務(wù)用車管理中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市接待服務(wù)中心只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市接待服務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為0。

(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)291.32萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款291.32萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年減少42.43萬元,主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,縮減接待經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)291.32萬元,其中,一般公共服務(wù)278.63萬元,公共安全支出0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元。社會保障和就業(yè)支出9.07萬元,住房保障支出 3.63萬元。支出較去年減少42.43萬元,主要是厲行節(jié)約,縮減開支。

備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算291.32 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出278.63 萬元,占 95.64%;社會保障和就業(yè)支出 9.07萬元,占3.11 %;住房保障支出 3.63萬元,占1.25 %;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為71.32萬元,支出較去年增加37.57萬元,上增152%。主要是公車平臺成立后,人員編制到位,人員的增加導(dǎo)致收入增加。原基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為220萬元,比上年減少80萬元,下降36%,原因是減少了單位工作經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)60萬元,主要用于機(jī)關(guān)食堂公務(wù)接待等方面;市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130萬元,主要用于機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)行等方面;會務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15萬元,主要用于會務(wù)中心正常運(yùn)行等方面;單位工作經(jīng)費(fèi)15萬元,主要用于單位日常工作辦公等方面。支出較去年減少80萬元,主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,縮減接待經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.62萬元,比2018年預(yù)算增加6.32萬元,上升191%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 60 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 60 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少155.78萬元,主要是未包括市委市政府重大接待經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購工程類預(yù)算0萬元、政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為190萬元,其中:1、機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)60萬元、比2018年增加60萬元,增加或減少原因是:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,改變接待模式,新增此項(xiàng)目。2、市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130萬元、比2018年增加50萬元,增加原因是機(jī)關(guān)食堂作為定點(diǎn)接待地點(diǎn),接待批次增加,導(dǎo)致人員增加,設(shè)備易損耗,所以造成食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2019年部門整體支出績效目標(biāo)291.32萬元,其中:基本支出71.32萬元,項(xiàng)目支出220萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。2019年部門整體支出績效情況:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31)

6、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)86.43萬元,其中流動資產(chǎn)12.01萬元,非流動資產(chǎn)74.42萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算相關(guān)表格

臨湘市接待服務(wù)中心.xlsx

2019年部門預(yù)算公開表(政府采購預(yù)算表).xlsx