一、主要職能
中共臨湘市委臨湘市政府接待處是臨湘市委市人民政府的組成部門,主要負責(zé)臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務(wù)用車和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處部門決算為一級預(yù)算單位,不包含下屬單位和機構(gòu)。2017年接待處實有在編人員5人,其中市委辦編制1人,接待處編制4人;實有勞務(wù)派遣人員47人,其中:公車平臺30人,會務(wù)中心2人,機關(guān)食堂15人。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入686.96萬元,比上年增加60.1%?傊С685.08萬元,比上年增加42.86%。
(二)收入決算情況
2017年收入686.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入659.78萬元,比上年增加53.76 %。其他收入27.17萬元,上年無其他收入。
(三)支出決算情況
2017年支出685.08萬元,其中:一般公共服務(wù)支出144.58萬元,比上年減少69.85%。文化體育與傳媒支出540.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入659.78萬元,比上年增加53.76%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出657.91萬元,比上年增加37.2%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出144.58萬元,比上年減少69.85%。文化體育與傳媒支出513.33萬元,上年無文化體育與傳媒支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入659.78萬元,比上年增加53.76%。一般公共預(yù)算撥款支出657.91萬元,比上年增加37.2%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入659.78萬元,比上年增加53.76%。用于基本支出的收入282.28萬元,比上年減少13.7%。用于項目支出的收入377.51萬元,比上年增加270.11%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出657.91萬元,比上年增加37.2%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出144.58萬元,比上年減少69.85%。文化體育與傳媒支出513.33萬元,上年無文化體育與傳媒支出。按經(jīng)濟分類:基本支出280.4萬元,比上年減少25.73%。其中:工資福利支出35.61萬元,比上年增加32.16%。商品和服務(wù)支出237.25萬元,比上年減少31.54%。對個人和家庭的補助7.53萬元,比上年增加98.3%。項目支出377.51萬元,比上年增加270.11%。其中:商品和服務(wù)支出344.37萬元,比上年增加329.39%。其他資本性支出33.14萬元,比上年增加52.02%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為410.92萬元,決算數(shù)為410.92萬元。其中:公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為187.35萬元,公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為187.35萬元,公務(wù)用車保有量40輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為223.57萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為223.57萬元,公務(wù)接待1586批次36790人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年增加70.97萬元,其中:公務(wù)用車購置及運行維護費比上年增加187.35萬元,公務(wù)用車運行維護費比上年增加187.35萬元,
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算237.25萬元。比2016年減少109.55萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額28.41萬元,其中:服務(wù)28.41萬元;本年度政府采購實際采購總額25萬元,其中:服務(wù)25萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為80萬元,其中機關(guān)食堂運行經(jīng)費支出60萬元、會務(wù)中心運行經(jīng)費支出20萬元。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為377.51萬元,其中機關(guān)食堂運行經(jīng)費支出60萬元、會務(wù)中心運行經(jīng)費支出20萬元、公車運行經(jīng)費275.51萬元,超過年初績效目標(biāo),超過原因:2017年6月成立公車中心,追加預(yù)算275.51萬元。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。