一、主要職能
共青團(tuán)臨湘市委是中共臨湘市委員會領(lǐng)導(dǎo)下的臨湘先進(jìn)青年的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),是中共臨湘市委聯(lián)系臨湘市青年群眾的橋梁和紐帶。下設(shè)有辦公室、青年發(fā)展與希望工程等2個部門,編制4人,現(xiàn)有專職團(tuán)干3人。2017年,全市有14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委,35個市直單位團(tuán)組織,30個學(xué)校團(tuán)組織,共有團(tuán)員8757人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團(tuán)臨湘市委只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入57.8萬元,比上年增加10.28%。總支出57.8萬元,比上年增加10.28%。
(二)收入決算情況
2017年收入57.8萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入57.8萬元,比上年增加10.28 %。
(三)支出決算情況
2017年支出57.8萬元,其中:一般公共服務(wù)支出47.8萬元,比上年減少8.8%。文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入57.8萬元,比上年增加10.28%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出57.8萬元,比上年增加10.28%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出47.8萬元,比上年減少8.8%。文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入57.8萬元,比上年增加10.28%。一般公共預(yù)算撥款支出57.8萬元,比上年增加10.28%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入57.8萬元,比上年增加10.28%。用于基本支出的收入57.8萬元,比上年增加10.28%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出57.8萬元,比上年增加10.28%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出47.8萬元,比上年減少8.8%。文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出57.8萬元,比上年增加10.28%。其中:工資福利支出30.67萬元,比上年增加61.28%。商品和服務(wù)支出20.71萬元,比上年減少23.52%。對個人和家庭的補(bǔ)助6.41萬元,比上年增加1.53%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.9萬元,決算數(shù)為0.8萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0.9萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為0.8萬元,公務(wù)接待16批次182人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年增加0.12萬元,其中:
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費
2017年共青團(tuán)臨湘市委員會機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費財政撥款決算20.71萬元。比2016年減少6.37萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年無重大項目資金。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:共青團(tuán)臨湘市委員會2017年度決算公開表.XLS