2023年度臨湘市婦女聯(lián)合委員會(huì)部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市婦女聯(lián)合委員會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市婦女聯(lián)合委員會(huì)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
(一)團(tuán)結(jié)、教育全市各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致,引領(lǐng)廣大婦女聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走。
(二)緊緊圍繞全市中心任務(wù)開(kāi)展工作,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
(三)代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,及時(shí)向市委反映社情民意,提出對(duì)策建議;參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。擴(kuò)大社會(huì)聯(lián)動(dòng)維權(quán)工作格局,協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四)推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策,營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān),發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神,提高綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。
(五)堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線(xiàn)。關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界聯(lián)系,推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。
(六)指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開(kāi)展婦女工作,聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
(七)創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作,弘揚(yáng)家庭美德,培養(yǎng)良好家風(fēng),促進(jìn)家庭和諧。
(八)承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作,推動(dòng)落實(shí)婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)下設(shè)有辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部。
(二)決算單位構(gòu)成
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)單位2023年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成:婦聯(lián)本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)328.32萬(wàn)元。與上年相比,增加115.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.17%,主要是因?yàn)樵黾恿藡D女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)328.32萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入145.69萬(wàn)元,占44.37%;其他收入182.63萬(wàn)元,占55.63%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)328.32萬(wàn)元,其中:基本支出71.69萬(wàn)元,占21.83%;項(xiàng)目支出256.63萬(wàn)元,占78.17%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)145.69萬(wàn)元,與上年相比,增加11.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.33%,主要是因?yàn)樵黾恿藡D女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出145.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的44.37%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加11.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.33%,主要是因?yàn)樵黾恿藡D女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出145.69萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出125.43萬(wàn)元,占86.09%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出7.01萬(wàn)元,占4.81%;農(nóng)林水支出(類(lèi))5萬(wàn)元,占3.43%;衛(wèi)生健康支出(類(lèi))3.3萬(wàn)元,占2.26%;住房公積金(類(lèi))4.95萬(wàn)元,占3.41%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為105.79萬(wàn)元,支出決算數(shù)為145.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.71%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.5萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為90.53萬(wàn)元,支出決算為83.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了婦女事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算6.59萬(wàn)元,決算支出5.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出分項(xiàng)目拆分為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金和他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.21萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.6萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.42萬(wàn)元,支出決算為0.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算3.3萬(wàn)元,決算支出3.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
11、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.95萬(wàn)元,支出決算為4.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行!
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出71.69萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)57.96萬(wàn)元,占基本支出的80.85%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)13.74萬(wàn)元,占基本支出的19.15%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年相比持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0元。與上年相比持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算0.5萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組6個(gè),來(lái)賓35人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.73萬(wàn)元,比上年增加3.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.04%,主要原因是增加了婦女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0.05萬(wàn)元;用于檔案的整理培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)10人,主要是培訓(xùn)怎樣安撫留守發(fā)婦女兒童;未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理;踴躍試點(diǎn),穩(wěn)步推動(dòng);程序規(guī)范,要點(diǎn)突出;客觀(guān)公正,公然透明”的原則宣傳績(jī)效理念,培養(yǎng)績(jī)效文化;窘⑵稹肮烙(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)、談(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過(guò)后全過(guò)程的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng),有效促使了財(cái)政資本使用績(jī)效的提升。
。ǘ┎块T(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)
。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理;重支出、輕績(jī)效”的思想還沒(méi)有從根本上轉(zhuǎn)變,認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問(wèn)題,沒(méi)有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績(jī)效管理增大了工作量,開(kāi)展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過(guò)關(guān)。在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作,開(kāi)展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長(zhǎng)避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員,既沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒,又缺乏專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備,只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì),很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。