臨湘市婦女聯(lián)合委員會(huì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市婦女聯(lián)合委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市婦女聯(lián)合委員會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
(一)團(tuán)結(jié)、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致,引領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走。
(二)緊緊圍繞全市中心任務(wù)開展工作,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全市婦女投身改革開放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在新時(shí)代中國特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
(三)代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,及時(shí)向市委反映社情民意,提出對(duì)策建議;參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。擴(kuò)大社會(huì)聯(lián)動(dòng)維權(quán)工作格局,協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四)推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神,提高綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。
(五)堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線。關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界聯(lián)系,推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。
(六)指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開展婦女工作,聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
(七)創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作,弘揚(yáng)家庭美德,培養(yǎng)良好家風(fēng),促進(jìn)家庭和諧。
(八)承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作,推動(dòng)落實(shí)婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)下設(shè)有辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部。
。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成:臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)212.96萬元。與上年相比,增加47.04萬元,增長28.35%,主要是因?yàn)樵黾恿藡D女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)212.96萬元,其中:財(cái)政撥款收入134.48萬元,占63.15%;其他收入78.47萬元,占36.85%(因數(shù)據(jù)來源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬元)。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)212.96萬元,其中:基本支出71.5萬元,占33.57%;項(xiàng)目支出141.46萬元,占66.43%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)134.48萬元,與上年相比,增加72.25萬元,增長116.10%,主要是因?yàn)樵黾恿藡D女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出134.48萬元,占本年支出合計(jì)的63.15%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加12.11萬元,增長9.89%,主要是因?yàn)樵黾恿藡D女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出134.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出124.23萬元,占92.38%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7.25萬元,占5.39%;農(nóng)林水支出(類)3萬元,占2.23%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為98.87萬元,支出決算數(shù)為134.48萬元,完成年初預(yù)算的136.01%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為92.86萬元,支出決算為104.23萬元,完成年初預(yù)算的112.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了婦女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算6.01萬元,決算支出7.25萬元,完成年初預(yù)算的120.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是將住房公積金項(xiàng)科目計(jì)入此科目 。
4、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出71.5萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)60.86萬元,占基本支出的85.11%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)10.64萬元,占基本支出的14.89%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費(fèi)支 出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算0.5萬元,占100%。因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元,全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè),來賓35人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,新增公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.64萬元,比上年決算數(shù)減少55.6萬元,,主要原因是:財(cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),活動(dòng)開支和婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬元;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元,無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元,無法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元,無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng),自評(píng)得分96.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2)
。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理;重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變,認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問題,沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績效管理增大了工作量,開展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標(biāo)申報(bào)和年終績效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作,開展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員,既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒,又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備,只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì),很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行
護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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