目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市婦女聯(lián)合委員2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市婦聯(lián)屬于群團(tuán)組織,主管全市婦女兒童工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
婦聯(lián)下設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)辦公室(加掛權(quán)益部)。負(fù)責(zé)市婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、事務(wù)管理工作;承辦文秘、機(jī)要、檔案、保密等工作;起草重要文件、文稿;對(duì)婦女兒童工作存在的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見和建議;及時(shí)收集掌握婦女權(quán)益保障方面的新動(dòng)態(tài), 接待處理婦女群眾來信來訪,參與重大典型信訪案件調(diào)查;為受害婦女提供法律援助和社會(huì)服務(wù);參與有關(guān)普法工作;參與社會(huì)治安綜合治理和社會(huì)穩(wěn)定工作;指導(dǎo)、推動(dòng)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
(二)組織聯(lián)絡(luò)部。承擔(dān)婦聯(lián)組織建設(shè)工作,聯(lián)系、指導(dǎo)社會(huì)各界婦女組織;配合有關(guān)部門做好婦聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部和婦女干部的推薦、培養(yǎng)、選拔及發(fā)展女黨員工作;承擔(dān)全市婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作;按照婦聯(lián)基層組織改革的要求,指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè),負(fù)責(zé)執(zhí)委聯(lián)系代表、代表聯(lián)系婦女制度和婦女之家建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)與各民主黨派、工商聯(lián)等的婦女組織的聯(lián)誼工作。
(三)婦女發(fā)展部(加掛家庭和兒童工作部)。動(dòng)員組織婦女參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展,開發(fā)婦女人力資源;指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織開展婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn),提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力;開展社區(qū)婦女工作,促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè);動(dòng)員和組織婦女參與扶貧和生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富;指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織開展“巾幗建功”等活動(dòng)。組織開展家庭文明建設(shè)工作,承擔(dān)家庭教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù);參與制定實(shí)施家庭和兒童相關(guān)的法規(guī)政策;組織開展困境兒童、農(nóng)村留守兒童等關(guān)愛幫扶活動(dòng);負(fù)責(zé)兒童活動(dòng)陣地工作;參與推動(dòng)兒童校外教育,組織開展有益兒童身心健康的社會(huì)活動(dòng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦聯(lián)只有本級(jí)預(yù)算,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預(yù)算收入100.05萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款100.05萬元,政府性基金收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。收入較去年增加11.68萬元,增長(zhǎng)13.22%,主要原因是人員調(diào)整。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算100.05萬元,其中:一般公共服務(wù)支出89.56萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.99萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,住房保障支出4.49萬元等。支出較去年增加11.68萬元,增長(zhǎng)13.22%,主要原因是人員調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算100.05萬元,比2020年增加11.68萬元,增長(zhǎng)13.22%,主要原因是人員調(diào)整。其中,一般公共服務(wù)支出89.56 萬元,占 89.52 %,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.99萬元,占5.99%,住房保障支出4.49萬元,占4.49%,具體安排情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為89.56萬元,比2020年增加9.72萬元,增長(zhǎng)12.17 %,主要是人員工資調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為5.99萬元,比2020年增加1.11萬元,增長(zhǎng)22.75%,主要是人員工資調(diào)整。
3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為4.49萬元,比2020年增加0.84萬元,增長(zhǎng)23.01%,主要是人員工資調(diào)整。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為62.05萬元,支出較上年增加11.68萬元,增長(zhǎng)13.22%,主要原因是人員調(diào)整 。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi) 52.31萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)9.74萬元,主要用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、
(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為38萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出29萬元,主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面;基層?jì)D關(guān)工作支出9萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層?jì)D聯(lián)建設(shè)等方面。支出與上年度持平。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.74萬元,比上年預(yù)算增加1.92萬元,增長(zhǎng)24.55%。主要原因是:人員調(diào)整 。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算與2020年度持平。
(三)一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;未計(jì)劃擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬元,其中:工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,貨物類采購(gòu)預(yù)算25萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算15萬元。詳見預(yù)算公開表格中政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年度持平。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所的支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為100.05萬元,其中:基本支出62.05萬元,項(xiàng)目支出38萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格