中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、 部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨中央和省、市、市委關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策法規(guī),組織實(shí)施相關(guān)政策規(guī)定和地方性法規(guī)、規(guī)章等。管理和指導(dǎo)全市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及其派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、市委各機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府各部門、市政協(xié)機(jī)關(guān)、民主黨派市級(jí)機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體市級(jí)機(jī)關(guān)(以下簡(jiǎn)稱黨政群機(jī)關(guān)),以及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革及機(jī)構(gòu)編制工作基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性和前瞻性研究。
。ǘ┙M織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法體制改革工作。
。ㄈ┌凑找(guī)定權(quán)限,負(fù)責(zé)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)以及部門派出機(jī)構(gòu)的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府各部門職能配置及其調(diào)整,協(xié)調(diào)市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮(zhèn)(街道)之間職責(zé)分工;負(fù)責(zé)需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門(單位)機(jī)構(gòu)編制有關(guān)工作。
。ㄋ模┙M織擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案。執(zhí)行各類事業(yè)單位人員編制管理辦法。按照規(guī)定權(quán)限,負(fù)責(zé)市委、市政府直屬事業(yè)單位和市直部門所屬事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作。
。ㄎ澹┙M織實(shí)施各鎮(zhèn)(街道)的行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作,擬訂鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)編制分類方案。
。┴(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼管理工作,負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。
(七)負(fù)責(zé)全市開發(fā)區(qū)(園區(qū))行政管理體制改革工作。執(zhí)行開發(fā)區(qū)(園區(qū))機(jī)構(gòu)編制管理辦法;負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)(園區(qū))職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核及上報(bào)工作。
(八)負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理。組織擬訂市本級(jí)年度編制使用計(jì)劃,審核市直及鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)事業(yè)單位招錄、招聘和政策性安置等計(jì)劃;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用核準(zhǔn);負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作;建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合約束機(jī)制。
。ň牛┴(fù)責(zé)跟蹤評(píng)估、監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政、事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制政策執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴,對(duì)違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理。
。ㄊ┴(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)站的管理、使用和維護(hù);負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性單位網(wǎng)上名稱管理工作。
(十一)完成市委、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、機(jī)構(gòu)室、編制室、登記辦。
。ǘQ算單位構(gòu)成
中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門決算公開單位構(gòu)成只包括中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)212.78萬(wàn)元。與上年相比,增加46.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.96%,主要因?yàn)橐皇潜灸耆藛T工資和五險(xiǎn)一金普調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,二是根據(jù)本單位本年度的實(shí)際情況,項(xiàng)目收支較上年有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)212.78萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入212.29萬(wàn)元,占99.77%;其他收入0.49萬(wàn)元,占0.23%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)212.78萬(wàn)元,其中:基本支出180萬(wàn)元,占84.59%;項(xiàng)目支出32.78萬(wàn)元,占15.41%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)212.29萬(wàn)萬(wàn)元,與上年相比,增加48.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.29%,主要因?yàn)橐皇潜灸耆藛T工資和五險(xiǎn)一金普調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,二是根據(jù)本單位本年度的實(shí)際情況,項(xiàng)目收支較上年有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出212.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.77%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加增加48.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.29%,主要因?yàn)橐皇潜灸耆藛T工資和五險(xiǎn)一金普調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加,二是根據(jù)本單位本年度的實(shí)際情況,項(xiàng)目支出較上年有所增加。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出212.29萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出193.34萬(wàn)元,占91.07%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出10.83萬(wàn)元,占5.1%;住房保障支出(類)支出8.12萬(wàn)元,占3.83%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為160.05萬(wàn)元,支出決算數(shù)為212.29萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的132.64%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年度1-10月人員異動(dòng)調(diào)整的人員經(jīng)費(fèi)支出。
2、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為141.09萬(wàn)元,支出決算為191.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.08%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員機(jī)構(gòu)調(diào)整和工資五險(xiǎn)一金普調(diào)。
3、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制保密機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.83萬(wàn)元,支出決算為10.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.12萬(wàn)元,支出決算為8.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出179.51萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)118.38萬(wàn)元,占基本支出的65.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)61.13萬(wàn)元,占基本支出的34.05%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.7萬(wàn)元,支出決算為3.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.7萬(wàn)元,支出決算為3.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.7萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無(wú)開支。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.7萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組27個(gè)、來(lái)賓264人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.13萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加35.15萬(wàn)元。主要原因是:一是上年結(jié)余的承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出結(jié)轉(zhuǎn)至本年時(shí)歸屬于基本支出的公用經(jīng)費(fèi);二是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.6萬(wàn)元,用于召開全市組織構(gòu)年審、證件發(fā)放等工作,會(huì)議人數(shù)230人,內(nèi)容為傳達(dá)全市機(jī)構(gòu)改革、行政審批、機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和事業(yè)單位登記管理工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容;開支培訓(xùn)費(fèi)2.0萬(wàn)元,人數(shù)40人,主要內(nèi)容為對(duì)全市機(jī)構(gòu)改革、行政審批、機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和事業(yè)單位登記管理業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn);未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng):1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格按規(guī)定要求管理和使用各項(xiàng)資金。所有資金的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。
自評(píng)得分97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
我單位2022年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,自評(píng)結(jié)果合格。
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(1).XLS