目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委編辦概況
一、主要職能
1.臨湘市編辦是市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),既是市委的工作機(jī)構(gòu),又是市政府的工作機(jī)構(gòu),同時(shí)加掛臨湘市事業(yè)單位登記管理局的牌子。主管全市機(jī)構(gòu)編制工作及事業(yè)單位登記管理工作。
2.臨湘市編辦核定行政編制11名,實(shí)有人數(shù)11人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委編辦單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、機(jī)構(gòu)室、編制室、登記辦。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,市編辦只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市編辦本級(jí)。
第二部分 中共臨湘市委編辦2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 中共臨湘市委編辦2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)200.88萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加36.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.95%。主要原因是:調(diào)增工資、社會(huì)保障繳費(fèi)增加收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入200.88萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入200.88萬(wàn)元,比上年增加21.95%。占本年總收入100%。主要原因是:調(diào)增工資、社會(huì)保障繳費(fèi)增加收入。
上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)200.88萬(wàn)元,其中:基本支出144.23萬(wàn)元,占本年總支出71.8%。項(xiàng)目支出56.66萬(wàn)元,占本年總支出28.21%。
上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)200.88萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.95%。主要原因是調(diào)增工資、社會(huì)保障繳費(fèi)增加收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出200.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加36萬(wàn)元,增加21.95%。主要原因是:調(diào)增工資、社會(huì)保障繳費(fèi)增加收入。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年財(cái)政撥款支出200.88萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出195.5萬(wàn)元,占97.32%。住房保障支出5.39萬(wàn)元,占2.68%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為145.79萬(wàn)元,支出決算為200.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是調(diào)增工資、社會(huì)保障繳費(fèi)增加.其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):
年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,完完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算128.38萬(wàn)元,決算支出128.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算6.02萬(wàn)元,決算支出61.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算5.39萬(wàn)元,決算支出5.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共臨湘市委編辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出144.23萬(wàn)元,占基本支出的71.80%。其中:人員經(jīng)費(fèi)125.34萬(wàn)元,占基本支出的86.90%。主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資39.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼44.75萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.52萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.43萬(wàn)元、其他工資福利支出1.86萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.43萬(wàn)元、住房公積金14.75萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)18.89萬(wàn)元,占基本支出的13.1%。主要包括:辦公費(fèi)1.52萬(wàn)元、水費(fèi)0.20萬(wàn)元、電費(fèi)1.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.57萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.27萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.09萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.14萬(wàn)元、福利費(fèi)1.09萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.58萬(wàn)元。
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.7萬(wàn)元,支出決算為3.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.7萬(wàn)元,支出決算為3.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算3.7萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.7萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組40個(gè),來(lái)賓410人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2018年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委組織對(duì)“實(shí)名制工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 56.66萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的100%
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2018年度部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2017-2018年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。
通過(guò)自查的情況來(lái)看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理,專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題,會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范、無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。自評(píng)結(jié)果良好。
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年中共臨湘市委編辦機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算18.89萬(wàn)元。比2017年的72.92萬(wàn)元減少54.03萬(wàn)元,減少74.09%。主要原因是:調(diào)增工資、社會(huì)保障繳費(fèi)增加收入。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本單位本年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日,本單位共有車輛 0 輛,其中,政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,機(jī)要通信車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件