統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算公開
第一部分 統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策;開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作;開展調(diào)查研究,向市委提出開展全市統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
二、部門決算單位構(gòu)成
沒有二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算表
第三部分 統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度收入支出決算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度收入總計152.21萬元,支出總計152.21萬元。與2015年度相比,收、支總計各增加21.5萬元,增長14.12%。
二、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度收入決算情況說明
本年收入合計152.21萬元,其中財政撥款152.21萬元,無其他收入。
三、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度支出決算情況說明
本年支出合計152.21萬元,其中基本支出152.21萬元。
四、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財政撥款收支總決算152.21萬元,與2015年相比,財政收、支總計各增加21.5萬元,增長14.12%。
五、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財政撥款支出152.21萬元,占本年支出合計的100%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財政撥款支出152.21萬元,主要用于以下方面:行政運行(項)104.21萬元,其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(類)支出25萬元,其他一般公共服務(wù)(類)支出23萬元。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為152.21萬元,支出決算為152.21萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財政撥款基本支出152.21萬元,其中:人員經(jīng)費76.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人與家庭的補助支出;公用經(jīng)費75.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.01萬元,支出決算為5.99萬元,完成預(yù)算的99.66%.其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.91萬元,完成預(yù)算的48.42%;公務(wù)接待費支出決算為3.08萬元,完成預(yù)算的51.24%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.02萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
八、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
… …
九、其他重要事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出152.21萬元,比2015年增加21.5萬元,增長14.12%。主要原因是:人員費用增加(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。
(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額XX 萬元,其中:政府采購貨物支出XX 萬元、政府采購工程支出XX 萬元、政府采購服務(wù)支出XX 萬元。……
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛XX 輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX 輛、一般公務(wù)用車XX 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX 輛、其他用車XX 輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備XX 臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備XX 臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況的說明。
……(本部門預(yù)算績效管理開展情況等……)
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。