白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市委組織部2018年部門決算說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2019-09-26 10:24
瀏覽量:1 | | | |

 

目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表(見(jiàn)附表)

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湖南省臨湘市委組織部概況

一、主要職能

組織部是主管干部人事、黨建方面工作的綜合職能部門。

(一)組織建設(shè)

主要負(fù)責(zé)在黨的基層組織建設(shè)、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費(fèi)管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度等方面進(jìn)行指導(dǎo)、組織、管理,提出意見(jiàn)建議等;

(二)干部工作

主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)(公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè))的宏觀管理,包括管理體制、政策法規(guī)、干部人事制度改革等方面的規(guī)劃、研究、指導(dǎo)等,對(duì)中央管理單位的領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、調(diào)整、任免等提出建議。

(三)人才工作

主要負(fù)責(zé)全國(guó)人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理、政策法規(guī)研究制定,指導(dǎo)協(xié)調(diào)專項(xiàng)人才工作以及海外高層次人才引進(jìn)工作,開(kāi)展聯(lián)系高級(jí)專家工作。

(四)干部教育培訓(xùn)

主要負(fù)責(zé)全國(guó)干部教育培訓(xùn)工作的整體規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)、督促檢查、制度規(guī)范,指導(dǎo)分級(jí)分類開(kāi)展干部教育培訓(xùn)以及干部教育培訓(xùn)國(guó)際合作交流等。

(五)干部監(jiān)督

主要負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作及有關(guān)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

(六)老干部工作

主要負(fù)責(zé)離退休干部工作政策的制定和宏觀指導(dǎo),包括落實(shí)離退休干部的政治待遇和生活待遇,發(fā)揮離退休干部的作用等。

單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:本部門共11科室,分別為:辦公室、干部辦、黨建辦、干部信息辦、干部監(jiān)督問(wèn)責(zé)辦、干教人才辦、市直機(jī)關(guān)工委、兩新工委、黨員教育中心、遠(yuǎn)教辦、黨代表聯(lián)絡(luò)辦。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省臨湘市委組織部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè),分別為:辦公室、干部辦、公務(wù)員管理辦、公務(wù)員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨員教育中心、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、老干工作辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問(wèn)責(zé)辦設(shè)在市委組織部,市直機(jī)關(guān)工委與市委組織部合署辦公從預(yù)算單位構(gòu)成看組織部部門只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有組織部部門本級(jí)。

第二部分 湖南省臨湘市委組織部2018年度部門決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 湖南省臨湘市委組織部2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)878.44萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加125.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.69%。主要原因是:補(bǔ)發(fā)車補(bǔ)37.64萬(wàn)元,增加“五八“農(nóng)服平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)65.21萬(wàn)元,專家學(xué)座談會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元以及工資調(diào)整等原因。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入876.88萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入876.88萬(wàn)元,比上年增加26%。占本年總收入100%。主要原因是:補(bǔ)發(fā)車補(bǔ),增加“五八“農(nóng)服平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、專家學(xué)座談會(huì)經(jīng)費(fèi)、以及工資調(diào)整等原因。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)874.8萬(wàn)元,其中:基本支出335.32萬(wàn)元,占本年總支出38.33%。項(xiàng)目支出539.48萬(wàn)元,占本年總支出61.67%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)878.44萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加125.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.69%,主要原因是:補(bǔ)發(fā)車補(bǔ)37.64萬(wàn)元,增加“五八”農(nóng)服平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)65.21萬(wàn)元,專家學(xué)座談會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元以及工資調(diào)整等原因。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出874.8萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加124萬(wàn)元,增加16.45%。主要原因是:補(bǔ)發(fā)車補(bǔ)、增加“五八”農(nóng)服平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、專家學(xué)座談會(huì)經(jīng)費(fèi)以及工資調(diào)整等原因。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出874.8萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出455.13萬(wàn)元,占52.03%。農(nóng)林水支出408.48萬(wàn)元,占46.69%。住房保障支出11.18萬(wàn)元,占1.28%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為340.32萬(wàn)元,支出決算為467.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.45%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.3萬(wàn)元,支出決算為1.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。     

年初預(yù)算為86.41萬(wàn)元,支出決算為234.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的170.83%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槿藛T變化、工資調(diào)標(biāo),老干部局合并人員組合等。

3、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為131萬(wàn)元,支出決算為131萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

4、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為88.81萬(wàn)元,支出決算為88.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算21.62萬(wàn)元,支出決算為21.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

6、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為90萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因增加是新增了“五八”農(nóng)服平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

7、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為296.86萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為11.18萬(wàn)元,支出決算為11.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出335.32萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的38.33%,其中:

人員經(jīng)費(fèi)224.69萬(wàn)元,占基本支出的67%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)110.63萬(wàn)元,占基本支出的33%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元,支出決算為17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。   

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。     

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17萬(wàn)元,支出決算為17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算17萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組120個(gè),來(lái)賓1220人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2018年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委組織對(duì)“黨建經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 539.48 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的100%

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2018年度部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位2017-2018年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

通過(guò)自查的情況來(lái)看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理,專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無(wú)截流、擠占、挪用、迪逃資金問(wèn)題,會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范、無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。自評(píng)結(jié)果良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市委組織部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算110.63萬(wàn)元。比2017年197.79萬(wàn)元減少87.16萬(wàn)元,減少44.07%。主要原因是:2017年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)部分列支在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。

(二)政府采購(gòu)支出情況

臨湘市委組織部2018年年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2018年12月31日,本單位共有車輛 0 輛,其中,政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,機(jī)要通信車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

第五部分 附件

2018年度湖南省臨湘市委組織部部門決算公開(kāi)表.xls