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中共臨湘市委政法委2025年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 15:55
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  中共臨湘市委政法委2025年部門預(yù)算說明

  

  目 錄

  第一部分 2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少徢闆r

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

  一、2025年部門收支總體情況表

  二、2025年部門收入總體情況表

  三、2025年部門支出總體情況表

  四、2025年財政撥款收支總體情況表

  五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)

  九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  第一部分 部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ㄒ唬┥钊胴瀼亓(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

 。ǘ┥钊胴瀼攸h中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策,對全市政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安臨湘、法治臨湘建設(shè),加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

 。ㄈ┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件,牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。

  (四)加強(qiáng)對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

 。ㄎ澹┙M織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時向市委提出建議;參與有關(guān)地方性法規(guī)的起草、修改工作,及時提出相關(guān)建議。

 。┱莆辗治稣ㄝ浨閯討B(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

 。ㄆ撸┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

 。ò耍┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

  (九)指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),代管市法學(xué)會。

  (十)完成市委交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、綜治督導(dǎo)室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學(xué)調(diào)查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市委政法委只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市委政法委單位本級。

  三、部門收支總體情況

  2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算: 2025年收入預(yù)算520.05萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款520.05萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加62.8萬元,主要原因是人員調(diào)動工資提標(biāo)。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2025年支出預(yù)算520.05萬元,其中,一般公共服務(wù)支出476.24萬元,社會保障和就業(yè)支出20.59萬元,衛(wèi)生健康支出7.83萬元,住房保障支出13.93萬元。支出較上年增加62.8萬元,主要原因是人員調(diào)動工資提標(biāo)。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算520.05萬元,具體安排情況如下:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18.58萬元,比2024年增加2.93萬元,增長18.72%。主要原因是人員異動。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.18萬元,比2024增加0.19萬元,增長19.19%。主要原因是人員異動。

  3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為13.93萬元,比 2024年增加2.19萬元,增長18.65%。主要原因是人員異動。

  4、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為471.04萬元, 比2024年增加50萬元,增長11.87%。主要原因是年度內(nèi)增加預(yù)算社會綜合治理網(wǎng)格化項(xiàng)目。

  5、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為5.2萬元, 比2024年增加5.2萬元,增長100%。主要原因是新增預(yù)算項(xiàng)目。

  6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為9.29萬元,比2024年增加1.46萬元,增長18.64%。主要原因是人員異動。

  7、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.83萬元,比2024增加0.83萬元,增長100%。主要原因是本單位一名職工逝世家屬撫恤。

 。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預(yù)算數(shù)238.05萬元,是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)195.05萬元,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加35.7萬元,增長22.40%,主要是人員異動;公用經(jīng)費(fèi)43萬元,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加7.3萬元,增長20.44%,主要是人員異動。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算282萬元,是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:掃黑除惡支出12萬元,主要用于全市打擊黑惡勢力等方面;維穩(wěn)反邪支出15萬元,主要用于全市社會穩(wěn)定和反對邪教等方面;社會綜合治理網(wǎng)格化支出50萬元,主要用于政法工作社會治理網(wǎng)格化方面專項(xiàng)治理等方面;綜治民調(diào)支出18萬元,主要用于全市綜合治理民意調(diào)查等方面;嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)補(bǔ)貼186萬元,主要用于精神患者補(bǔ)償支出,與2024年比較,掃黑除惡支出減少17萬元,降低58.62%,主要是歷行節(jié)約,壓減預(yù)算。維穩(wěn)反邪支出減少8萬元,降低34.78%,主要是歷行節(jié)約,壓減預(yù)算。綜治民調(diào)支出增加8萬元,增長80%,主要是科目合并調(diào)整預(yù)算。新增社會綜合治理網(wǎng)格化項(xiàng)目50萬元、政法人員獎勵項(xiàng)目1萬元。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2025年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空.

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款43萬元,比2024年增加7.3萬元,增長20.44%,主要是人員異動。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:

  2025年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元,2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持 平。

  (三)政府采購情況:

  2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:

  2025年部門整體支出520.05萬元,其中,基本支出238.05萬元,項(xiàng)目支出282萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個,涉及項(xiàng)目支出282萬元,其中:掃黑除惡支出12萬元,維穩(wěn)反邪支出15萬元,社會綜合治理網(wǎng)格化支出50萬元,綜治民調(diào)支出18萬元,嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)補(bǔ)貼186萬元,政法人員獎勵項(xiàng)目1萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r:

  2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

  1.2025年部門收支總體情況表

  2. 2025年部門收入總體情況表

  3. 2025年部門支出總體情況表

  4. 2025年財政撥款收支總體情況表

  5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

108001__中共湖南省臨湘市委政法委員會部門預(yù)算公開表.xlsx