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臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)2018年部門(mén)決算說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2019-09-26 08:51
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目錄

第一部分 概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、“三公”經(jīng)費(fèi)

第五部分 附件

第一部分

中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市紀(jì)委)由中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市代表大會(huì)選舉產(chǎn)生;臨湘市監(jiān)察委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市監(jiān)委)由臨湘市人民代表大會(huì)產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng),履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé), 依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé), 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作等,2018年實(shí)有人數(shù)84人,退休人員10人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為副處級(jí)單位,執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。下設(shè)警示教育中心二級(jí)機(jī)構(gòu)(事業(yè)單位,非獨(dú)立核算),內(nèi)設(shè)辦公室、信訪(fǎng)室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室(1-6室)13個(gè)科室,向同級(jí)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)派出13個(gè)紀(jì)檢派駐組。巡察辦單設(shè)后,財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立,本單位部門(mén)決算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。2018年本單位編制數(shù)116個(gè)(事業(yè)9個(gè),行政107個(gè)),實(shí)有人數(shù)84人(事業(yè)8人,行政76人)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)部門(mén)只包括委局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

(二)決算單位構(gòu)成。

中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)單位2018年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)單位本級(jí)。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位為純財(cái)政撥款單位,所有收入均為一般公共財(cái)政撥款。2018年度收入1428萬(wàn)元(包含上年結(jié)余16.72萬(wàn)元),較2017年增加634.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)80%,其主要原因一是機(jī)構(gòu)改革,2018年增加40人,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加,二是2018年我市車(chē)改補(bǔ)貼到位,補(bǔ)發(fā)公車(chē)補(bǔ)貼資金121萬(wàn)。三是2018年納入預(yù)算管理的非稅收入撥款較2017年增長(zhǎng)46萬(wàn),四是2017年年初結(jié)余資金77.68未計(jì)入本年收入。2018年支出1428萬(wàn)元(包括結(jié)轉(zhuǎn)下年16.72萬(wàn)元),較2018年增長(zhǎng)573.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.03%。其原因是人員增加及初上公車(chē)補(bǔ)貼資金121萬(wàn),2017年結(jié)轉(zhuǎn)下年資金未納入本年支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1,428萬(wàn)元(包含上年結(jié)余16.72萬(wàn)元),其中:一般公共預(yù)算撥款收入1411.27萬(wàn)元,比上年增加77.75%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1,428萬(wàn)元(包括結(jié)轉(zhuǎn)下年16.72萬(wàn)元),其中:基本支出1,174.99萬(wàn)元,占本年總支出83.22%。項(xiàng)目支出236.96萬(wàn)元,占本年總支出16.78%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1428萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加556.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.83%。主要原因一是2017年年初余額和期末余額未納入收入總額,二是2018年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加,三是2018年補(bǔ)發(fā)了公車(chē)改革補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1411.96萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加557萬(wàn)元,增加65.15%。主要原因是:人員及公用經(jīng)費(fèi)的增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款支出1411.96萬(wàn)元,其中基本支出1174.99萬(wàn)元,占公共預(yù)算支出83.22%,項(xiàng)目支出236.96,占公共預(yù)算支出16.78%。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1385.92萬(wàn)元,占98.16%。住房保障支出26.04萬(wàn)元,占1.84%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為799.20萬(wàn)元,支出決算為1,411.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的176.58%。

1. 一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行支出(項(xiàng))年初預(yù)算486.76萬(wàn)元,支出決算為1138.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的233.86%;主要原因是我單位人員增加,部分項(xiàng)目列支到該科目。

2. 一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算166.3萬(wàn)元,支出決算為66.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的42.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出調(diào)整到行政運(yùn)行中。

3. 一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為55萬(wàn)元,支出決算為170.66萬(wàn)元, 完成的310.29%。主要原因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)的增加。

4. .一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為10.6萬(wàn)元。主要原因是財(cái)政調(diào)整。

5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出,年初預(yù)算26.04萬(wàn)元,實(shí)際支出26.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政單位離退休(類(lèi))機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出,年初預(yù)算數(shù)65.10萬(wàn)元,決算支出0,主要原因?yàn)樨?cái)政統(tǒng)一列支,未與單位結(jié)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,174.99萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的83.22%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)696.74萬(wàn)元,占公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的59.30%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)478.25萬(wàn)元,占公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的40.7%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35.3萬(wàn)元,支出決算為35.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.7萬(wàn)元,支出決算為17.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.39萬(wàn)元,減少 1.63 %,減少主要原因是我中央八項(xiàng)規(guī)定要求。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為17.6萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)是年度追加的預(yù)算),支出決算為17.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,主要原因是我中央八項(xiàng)規(guī)定要求。  與上年相比減少0.1萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是我中央八項(xiàng)規(guī)定要求

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.6萬(wàn)元,占49.85%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.7萬(wàn)元,占50.15%。其中:

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.7萬(wàn)元。全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組490個(gè),接待人次2800人次(包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出(我單位辦案辦訪(fǎng)過(guò)程中,對(duì)象及辦案人員的加班餐也有部分計(jì)入)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.6萬(wàn)元。其中: 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2018年12月31日,機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2018年年初,我委對(duì)30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目以及本部門(mén)整體支出績(jī)效向臨湘市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)股進(jìn)行了申報(bào),今年5月份按市人大文件要求,我單位對(duì)本年度的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用的情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)自評(píng)結(jié)果,2018年度本部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)效果良好。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好,,所有專(zhuān)項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算478.25萬(wàn)元。比2017年增加153.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.41%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的增加,另2017年有部分項(xiàng)目支出列支在基本支出中。

(二)政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

公共安全支出(類(lèi)):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出(類(lèi)):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢(xún)費(fèi):反映單位咨詢(xún)方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維費(fèi)。

第五部分  附件

 

2018年度中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS