臨湘市紀委2016年度部門決算公開
一、主要職能
臨湘市紀委的主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助黨的委員會加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
1、對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;
2、對黨員領導干部行使權力進行監(jiān)督;
3、檢查處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;
4、受理黨員的控告的申訴,保障黨員的權利。
二、部門決算單位構成
從決算單位看,此次部門決算為單戶表,只有臨湘市紀委本級的預算。
三、2016年度部門決算情況說明
(一) 2016年度收入支出決算總體情況說明
2016 年度收入總計 655.88 萬元,支出總計655.88萬元,與 2015 年相比,收、支總計各減少56.07萬元,減少7.87%。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計 540.42 萬元,其中:財政撥款收入540.42萬元,占100%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計 578.19萬元,其中:基本支出578.19萬元,占100%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016 年度財政撥款收支總決算 655.88萬元,支出總計655.88萬元,與2015年相比,收支總計減少56.07萬元,減少7.87%。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2016 年度財政撥款支出457.90萬元,占本年度支出的79.10%。與 2015 年相比,財政撥款支出減少135.25萬元,減少29.53%。
2、財政撥款支出決算結構情況
2016 年度財政撥款支出 457.9萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出445.91萬元,占97.38%;社會保障和就業(yè)支出11.99萬元,占 2.62% 。
3、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為 547.3萬元,支出決算為 457.90萬元,完成年初預算的83.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是去年非稅收入返還年初定的計劃是80萬,16年只完成了68.40萬元。二是我委的基金支出沒有納入年初預算,三是用上年結余資金沒有納入年初預算。
(1)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。
年初預算為 547.3萬元,支出決算為 390.91萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是因為我單位全年經(jīng)費都預算在此項。
(2)一般公共服務(類)財政事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務(項)。
年初預算數(shù)0萬,支出決算數(shù)55萬,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是該年初沒有預算此項經(jīng)費。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)
年初預算數(shù)0萬,支出決算數(shù)3.89萬,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是年初將退休人員的工資、津補貼納入了我單位的預算
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)死亡撫恤(項)
年初預算為零萬元。支出決算數(shù)8.10萬元。原因是死亡是無法預計的。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出457.9萬元,其中:人員經(jīng)費314.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費143.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
(七)2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為36.6萬元,支出決算為36.61萬元,完成預算的100.00%,
其中:公務用車購置及運行費支出決算為18.01萬元,完成預算的100.00%;公務接待費支出決算為18.60萬元,完成預算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出嚴格控制在預算水平。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.42萬元,下降2.73%,其中公務用車購置及運行費支出決算減少0.58萬元,下降3.06%;公務接待費支出決算減少0.84萬元,下降4.32%。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中公務用車購置及運行費支出決算18.01萬元,占49.19%;公務接待費支出決算18.60萬元,占50.81%。
(八)2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
1、政府性基金預算支出決算總體情況
2016 年度財政撥款支出120.29萬元,占本年度支出的20.9%。與 2015 年相比,財政撥款支出增加116.95。
2、基金撥款支出決算結構情況。
2016 年度基金預算支出 120.29萬元,全部用于其他支出。
3、基金撥款支出決算具體情況。
2016年度基金年初預算為0萬元,支出決算為 120.29萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:去年我委因無基金收入,只定了非稅收入。
4、2016年度基金基本支出決算情況說明
2016年度基金基本支出120.29萬元,其中公用經(jīng)費120.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費等
(九)其他重要事項
1、機關運行經(jīng)費支出情況。
本部門2016 年度機關運行經(jīng)費支出143.62萬元,比2015 年增加(減少)132.98 萬元,降低47.56%。主要原因是2016年我委在基金中列支了行政經(jīng)費。
2、國有資產占用情況
截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛4 輛,其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4 輛。
3、預算績效情況的說明
根據(jù)財政預算管理要求,我委組織對 2016 年度一般公共預算項目中的辦案經(jīng)費進行了評價。發(fā)現(xiàn)的主要問題:績效目標設置較為簡單,效益指標考核困難較大。下一步改進措施:完善項目績效指標設置,探索更加科學的績效考核方式和方法。
四、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。