中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)2022年度單位部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省
臨湘市委員會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
。ㄒ唬┲袊(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)屬行政單位,主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)臨湘市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作,向上級(jí)政協(xié)及市委、市政府報(bào)送的建議和建議案、信息等工作,負(fù)責(zé)安排的委員視察、調(diào)研活動(dòng)的組織和服務(wù)工作,保證政協(xié)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:2021年本單位設(shè)“六委一辦”:委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事員委會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、辦公室由組成。
(二)決算單位構(gòu)成。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
。ū砀褚(jiàn)附件1)
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)643.38萬(wàn)元。與上年相比,減少91.42萬(wàn)元,減少12.44%,主要是因?yàn)?021年度換屆,政協(xié)全會(huì)召開(kāi)提前一年內(nèi)召開(kāi)兩次政協(xié)全會(huì),2022年只召開(kāi)一次政協(xié)全會(huì)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)643.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入642.31萬(wàn)元,占99.83%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1.07萬(wàn)元,占0.17%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)643.38萬(wàn)元,其中:基本支出515.39萬(wàn)元,占80.11%;項(xiàng)目支出127.98萬(wàn)元,占19.89%(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬(wàn)元)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)642.31萬(wàn)元,與上年相比,減少68.68萬(wàn)元,減少9.66%,主要是因?yàn)橐驗(yàn)?021年度換屆,政協(xié)全會(huì)召開(kāi)提前一年內(nèi)召開(kāi)兩次政協(xié)全會(huì),2022年只召開(kāi)一次政協(xié)全會(huì)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出642.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.83%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少68.68萬(wàn)元,減少9.66%,主要是因?yàn)橐驗(yàn)橐驗(yàn)?021年度換屆,政協(xié)全會(huì)召開(kāi)提前一年內(nèi)召開(kāi)兩次政協(xié)全會(huì),2022年只召開(kāi)一次政協(xié)全會(huì)。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出642.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出585.37萬(wàn)元,占91.14%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出32.54萬(wàn)元,占5.06%;住房保障(類)支出24.4萬(wàn)元,占3.8%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為505.67萬(wàn)元,支出決算數(shù)為642.31萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的127.02%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為320.61萬(wàn)元,支出決算為389.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加,公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為31萬(wàn)元,支出決算為30.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年底剩余尾款未支付。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))。
年初預(yù)算為74.12萬(wàn)元,支出決算為74.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23萬(wàn)元,支出決算為23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為67.53萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為32.54萬(wàn)元,支出決算為32.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為24.4萬(wàn)元,支出決算為24.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出514.33萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)377.91萬(wàn)元,占基本支出的73.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)136.42萬(wàn)元,占基本支出的26.47%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明:
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.8萬(wàn)元,支出決算為4.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.54%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬(wàn)元,支出決算為4.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,與上年相比減少0.02萬(wàn)元,減少0.44%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.49萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó) (境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.49萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組31個(gè)、來(lái)賓637人次,主要與有關(guān)單位調(diào)研交流工作情況及接受上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.42萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加54.45 萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.43%。主要原因是:1、對(duì)臨湘是政協(xié)大樓進(jìn)行了維修,2、委員工作室升級(jí)改造建設(shè)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.17萬(wàn)元,用于召開(kāi)政協(xié)常委會(huì)、黨組會(huì)議、主席會(huì)議會(huì)議,人數(shù)375人,內(nèi)容為政協(xié)常委會(huì)、黨組會(huì)議、主席會(huì)議協(xié)商議政、調(diào)研視察、機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)工作會(huì);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.5萬(wàn)元,用于開(kāi)展十屆委員培訓(xùn),人數(shù)206人,內(nèi)容為屆委員政協(xié)云業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
總結(jié)歸納本部門(mén)(單位)支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門(mén)(單位)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,總結(jié)部門(mén)(單位)資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況,從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,衡量部門(mén)(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
(二)存在的問(wèn)題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理,部門(mén)履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題;反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況,并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋,可參考中央相關(guān)部門(mén)的名詞解釋)
附件:
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)決算表(1).XLS
附件2、臨湘市政協(xié)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc