目 錄
第一部分臨湘市政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
(一)協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)研究市政府各部門和各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(三)負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
(四)根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見(jiàn),報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(五)辦理國(guó)務(wù)院、省政府、岳陽(yáng)市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向市政府報(bào)告。
(六)組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
(七)負(fù)責(zé)向岳陽(yáng)市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況;負(fù)責(zé)市政府值班工作。
(八)負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作,承擔(dān)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各單位電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)市政府視頻會(huì)議設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)和保障工作。
(九)負(fù)責(zé)市政府12345熱線管理工作。
(十)負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
(十一)負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院的行政后勤事務(wù)、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)的管理,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行和支出審核、報(bào)批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。
(十二)完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市政府辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及二級(jí)機(jī)構(gòu)有綜合室(秘書(shū)一室),督查室(市政府督查室),總值班室(秘書(shū)二室),城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室(秘書(shū)三室),建議提案辦理室(秘書(shū)四室),常務(wù)秘書(shū)室,網(wǎng)絡(luò)管理室(秘書(shū)五室),政工室,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能室,法規(guī)室、浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、12345熱線辦等科室。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市人民政府辦公室單位2019年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市人民政府單位本級(jí);
第二部分 臨湘市人民政府辦公室2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 臨湘市人民政府辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)1,358.41萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加105.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.41%。主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)及12345平臺(tái)經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1,194.72萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1194.72萬(wàn)元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,147.78萬(wàn)元,其中:基本支出1,147.78萬(wàn)元,占100%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1358.41萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.41%。主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)及12345平臺(tái)經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1147.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加58萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.37%,主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)及12345平臺(tái)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1147.78萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1042.77萬(wàn)元,占90.85%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出75萬(wàn)元,占6.53%;住房保障(類)支出30萬(wàn)元,占2.61%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1011.37萬(wàn)元,支出決算為1,147.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.49%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為 183.14萬(wàn)元,支出決算為183.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為 723.23萬(wàn)元,支出決算為742.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.73%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于本年度。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其它政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事(項(xiàng)):年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為61.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于本年度。
一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為6.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于本年度。
一般公共服務(wù)支出(類)其它一般公共服務(wù)支出(款) 其它一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為48.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于本年度。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為 75 萬(wàn)元,支出決算為75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為 30萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,147.78萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)654.86萬(wàn)元,占基本支出的57.05%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)492.92萬(wàn)元,占基本支出的42.95%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為5.75萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.5%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為5.75萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少11.75萬(wàn)元,減少67.14%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.75萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.75萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組104個(gè)、來(lái)賓1094人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位針對(duì)整體及三個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),均為填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng),涉及資金1147.78萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,各項(xiàng)目基本完成了年度總體目標(biāo),達(dá)到了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
自評(píng)結(jié)果:良好。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求,并保質(zhì)保量完成以下工作,1、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)審核、組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文;2、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施;3、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由市政府直接處理的突發(fā)事件;協(xié)調(diào)處理全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中的矛盾和問(wèn)題。;4、起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話;根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和市政府的工作部署,對(duì)涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
自評(píng)結(jié)果:良好。市政府辦公室業(yè)務(wù)及日常運(yùn)行整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述如下:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)目前均已基本完成。全年預(yù)算數(shù)1147.78萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)1147.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果: 我辦抓集中學(xué)習(xí)8次,專題研究黨建工作9次,全辦干部撰寫心得體會(huì)200多篇,有力地促進(jìn)了新思想、新理念入心入腦。在全市率先開(kāi)展“微黨課”活動(dòng),先后有6名優(yōu)秀黨員干部走上講臺(tái),從家風(fēng)、作風(fēng)等方面,交流體會(huì),寄語(yǔ)感言,讓全辦干部職工在身邊的榜樣感染下,見(jiàn)賢思齊、創(chuàng)先爭(zhēng)先。我辦開(kāi)展各類活動(dòng)33次,充分利用“黨員活動(dòng)日”先后開(kāi)展了“先鋒護(hù)臂水,不忘初心、牢記使命辦各級(jí)各類提案176件,建議提案辦結(jié)率、承辦單位與領(lǐng)銜代表、委員見(jiàn)面會(huì)商率均達(dá)到100%;受理熱線工單13803件,辦結(jié)率達(dá)到98.95%。扶貧幫困落到實(shí)處,堅(jiān)持一月一次走訪,做到了底子清、情況明,群眾反響熱烈。全年組織精心撰寫各類講話、匯報(bào)、報(bào)告等文字材料280多篇170余萬(wàn)字。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市政府辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出492.92萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少6.22萬(wàn)元,降低1.25%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.07元,用于召開(kāi)市政府相關(guān)會(huì)議會(huì)議,人數(shù)約200人,內(nèi)容為市政府全體擴(kuò)大會(huì)、巡察動(dòng)員會(huì)、提案會(huì)等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元,用于開(kāi)展學(xué)法考試、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,人數(shù)60人,內(nèi)容為各科室人員對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額37.34萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出19.69萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出17.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)。
第五部分 附件