臨湘市人大常委會2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ㄒ唬┰诒拘姓䥇^(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;
(二)領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會代表的選舉;
(三)召集本級人民代表大會會議;
。ㄋ模┯懻、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;
(五)根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算部分的變更;
。┍O(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;
(七)撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令;
。ò耍┰诒炯壢嗣翊泶髸]會期間,決定副市長的個別任免;在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)的時候,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案;
。ň牛└鶕(jù)市長的提名,決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會主任、科長的任免,報上一級人民政府備案;
。ㄊ┌凑毡O(jiān)委會、人民法院、人民檢察院組織法的規(guī)定,任免監(jiān)委會正、副主任,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢查員;
(十一)在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務(wù);決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員的職務(wù);
。ㄊ┰诒炯壢嗣翊泶髸]會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;
決定授予地方的榮譽稱號。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市人大常委會設(shè)常委會辦事(工作)機構(gòu)2個,為臨湘市人大常委會辦公室和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會;設(shè)專門委員會7個,分別為民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會(法制委員會與監(jiān)察和司法委員會合署辦公)、財政經(jīng)濟委員會(預算工作委員會與財政經(jīng)濟委員會合署辦公)、教育科學文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會和社會建設(shè)委員會。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:
臨湘市人大常委會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市人大常委會本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年收入預算716萬元,其中,一般公共預算撥款716萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加32.63萬元,主要是人員經(jīng)費增加。
。ǘ┲С鲱A算,2025年支出預算716萬元,其中,一般公共服務(wù)支出599.35萬元,社會保障和就業(yè)支出53.51萬元,衛(wèi)生健康支出25.26萬元,住房保障支出37.88萬元。支出預算較上年增加32.63萬元,主要是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出716萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項) 2025 年預算數(shù)為504.35 萬元,比 2024年減少73.19萬元,減少12.67%。主要是本年度項目經(jīng)費列入其他人大事務(wù)支出里面。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項) 2025 年預算數(shù)為95 萬元,比2024年增加95 萬元,增長100%。主要是2024年度未列此項目。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025 年預算數(shù)為50.51萬元,比 2024年增加4.7萬元,增長10.26%。主要是人員增加及工資提標。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為3萬元,比 2024年增加0.25萬元,增長9.1%主要是人員增加。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為25.26 萬元,比 2024 年增加2.35萬元,增長10.26%。主要是人員異動及工資提標。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數(shù)為37.88萬元,比 2024年增加3.52萬元,增長10.24%。主要是工資提標。
(一)基本支出:2025年基本支出預算621萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費517.5萬元,公用經(jīng)費103.5萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加88.79萬元,增長20.7%,主要是人員人數(shù)增加及工資提標;公用經(jīng)費預算比 2024年增加7.6 萬元,增長7.9%。主要是人數(shù)增加。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預算95萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:專項經(jīng)費支出95萬元,主要用于各級人大代表、主任會議成員調(diào)研考察、機關(guān)后勤、老干等方面,與2024年比較,整體減少63.76萬元,減少40.16%。主要是本年度項目由去年三個整合到一個,根據(jù)市委要求,大力縮減項目經(jīng)費。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費103.5萬元,比上年預算增加7.6萬元,上升7.9%,主要是人員增加。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算5萬元,其中,公務(wù)接待費5萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少4.67萬元,主要是厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)接待費使用。
。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務(wù)預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出716萬元,其中,基本支出621萬元,項目支出95萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出95萬元,其中:專項經(jīng)費項目95萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預算0萬元,本年度全部列入辦公費內(nèi)。擬召開36次會議, 人數(shù) 3000人,內(nèi)容為人事任免、審議全市重大事項、工作評議等 ;培訓費預算0 萬元,全部列入辦公費內(nèi),擬開展5次培訓,人數(shù)1000人,內(nèi)容為提升人大系統(tǒng)干部履職能力等 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表