臨湘市人大常委會(huì)2016年度部門決算公開
第一部分 主要職能
我單位主要職能為監(jiān)督一府兩院工作。
第二部分 部門決算單位構(gòu)成
我單位由六委一辦構(gòu)成,分別是:辦公室、聯(lián)絡(luò)工委、內(nèi)司工委、財(cái)經(jīng)工委、教科文委、城環(huán)工委、農(nóng)業(yè)工委,主要監(jiān)督一府兩院工作。沒有二級機(jī)構(gòu)。
第三部分 人大常委會(huì)2016年度部門決算情況說明
關(guān)于人大常委會(huì)2016年度收入支出決算總體情況說明:我單位2016年收入759.05萬元,支出759.05萬元。2015年收入支出均為663.73萬元。2017年決算收支情況較之上年增加14%。
二、關(guān)于人大常委會(huì)2016年度收入決算情況說明:我單位2016年收入759.05萬元,全部為公共財(cái)政撥款收入。
關(guān)于人大常委會(huì)2016年度支出決算情況說明:
我單位2016年度基本支出745.65萬元,占總支出98.2%,分別為:行政運(yùn)行440.66萬元、人大會(huì)議156萬元、代表工作22萬元、其他人大事務(wù)支出6萬元、其他一般公共服務(wù)支出113.5萬元、死亡撫恤7.49萬元。項(xiàng)目支出13.4萬元,占總支出1.8%,為一般行政管理事務(wù)支出。其中基本支出745.65萬元分到科目分別為:工資福利支出300.5萬元,占比40.3%(基本工資140萬元、津貼補(bǔ)貼65萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60萬元、伙食費(fèi)補(bǔ)助5.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)30萬元)、商品和服務(wù)支出417.66萬元,占比56%(辦公費(fèi)90萬元、印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)9萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)13萬元、維修費(fèi)46萬元、會(huì)議費(fèi)115萬元、培訓(xùn)費(fèi)19萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.66萬元、其他商品和服務(wù)支出67萬元)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.49萬元,占比3.7%(撫恤金7.49萬元、住房公積金20萬元)。
關(guān)于人大常委會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明:
我單位2016年度財(cái)政撥款收入支出均為759.05萬元,2015年度財(cái)政撥款收入支出為663.73萬元,增幅14%。
五、關(guān)于人大常委會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明:
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
我單位2016年度財(cái)政撥款支出759.05萬元,上年為663.73萬元,增加14%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
我單位2016年度基本支出745.65萬元,占總支出98.2%,分別為:行政運(yùn)行440.66萬元、人大會(huì)議156萬元、代表工作22萬元、其他人大事務(wù)支出6萬元、其他一般公共服務(wù)支出113.5萬元、死亡撫恤7.49萬元。項(xiàng)目支出13.4萬元,占總支出1.8%,為一般行政管理事務(wù)支出。其中基本支出745.65萬元分到科目分別為:工資福利支出300.5萬元,占比40.3%(基本工資140萬元、津貼補(bǔ)貼65萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60萬元、伙食費(fèi)補(bǔ)助5.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)30萬元)、商品和服務(wù)支出417.66萬元,占比56%(辦公費(fèi)90萬元、印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)9萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)13萬元、維修費(fèi)46萬元、會(huì)議費(fèi)115萬元、培訓(xùn)費(fèi)19萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.66萬元、其他商品和服務(wù)支出67萬元)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.49萬元,占比3.7%(撫恤金7.49萬元、住房公積金20萬元)。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
我單位2016年財(cái)政撥款支出759.05萬元,比預(yù)算增加236.55萬元,增幅45.2%。
工資福利支出300.5萬元,比年初預(yù)算增加102.5萬元,原因?yàn)楣べY異動(dòng)、食堂支出、社保及年金繳費(fèi),其中:基本工資140萬元,比年初預(yù)算增加23.7萬元,原因?yàn)楣べY異動(dòng)增加、津貼補(bǔ)貼65萬元比年初預(yù)算減少9萬元,原因?yàn)榻蜓a(bǔ)貼異動(dòng)減少、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60萬元,比年初增加52.3萬元,原因?yàn)槔U納單位社保款、伙食費(fèi)補(bǔ)助5.5萬元,比年初增加5.5萬元,原因?yàn)槭程弥С、職業(yè)年金繳費(fèi)30萬元,比年初預(yù)算增加30萬元,原因?yàn)槔U納單位職業(yè)年金。
商品和服務(wù)支出431.06萬元,比年初預(yù)算增加168.46其中:辦公費(fèi)90萬元,比年初預(yù)算增加60萬元,原因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)9萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)13萬元、維修費(fèi)46萬元,比年初預(yù)算增加9萬元,原因?yàn)闄C(jī)關(guān)維護(hù)費(fèi)增加、會(huì)議費(fèi)115萬元,比年初預(yù)算增加80萬元,原因?yàn)槿舜蟠髸?huì)各項(xiàng)支出、培訓(xùn)費(fèi)19萬元,比年初預(yù)算增加10萬元,原因?yàn)楦黜?xiàng)培訓(xùn)支出增加、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.66萬元,比年初預(yù)算減少0.94萬元,原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少、其他商品和服務(wù)支出67萬元,比年初預(yù)算增加10.4萬元,原因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目支出13.4萬元。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.49萬元,比年初預(yù)算減少34.51萬元,其中:撫恤金7.49萬元、住房公積金20萬元。
六、關(guān)于人大常委會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
基本支出745.65萬元分到科目分別為:工資福利支出300.5萬元,占比40.3%(基本工資140萬元、津貼補(bǔ)貼65萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60萬元、伙食費(fèi)補(bǔ)助5.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)30萬元)、商品和服務(wù)支出417.66萬元,占比56%(辦公費(fèi)90萬元、印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)9萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)13萬元、維修費(fèi)46萬元、會(huì)議費(fèi)115萬元、培訓(xùn)費(fèi)19萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.66萬元、其他商品和服務(wù)支出67萬元)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.49萬元,占比3.7%(撫恤金7.49萬元、住房公積金20萬元)。
七、關(guān)于人大常委會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 29.66 萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.94 萬元。分項(xiàng)為:因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出 13 萬元,比預(yù)算減少 0 萬元,;公車4臺,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.66 萬元,比預(yù)算 0.94 萬元,因公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
… …(“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與年初預(yù)算數(shù)比較并說明增減變動(dòng)原因)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 29.66 萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.94 萬元。分項(xiàng)為:因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出 13 萬元,比預(yù)算減少 0 萬元,公務(wù)接待共 50 批 1750 人次;公車4臺,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.66 萬元,比預(yù)算 0.94 萬元,因公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
九、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出417.66萬元,比2015 年增加75.82萬元,增長22.1%。主要原因是:機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、維修費(fèi)和人大會(huì)議費(fèi)用的增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛4輛,均為一般公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出