目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、重點(diǎn)績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委辦公室概況
一、主要職能
(一)負(fù)責(zé)市委日常文書的處理;圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研;參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿;負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理,協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查,市委及市委各工作機(jī)關(guān)年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí);負(fù)責(zé)市委重要會議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排;負(fù)責(zé)全市重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作;承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)以市委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報告工作。
(三)負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理;負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作,協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
(四)負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽市委主要領(lǐng)導(dǎo)來臨視察期間的接待工作。
(五)負(fù)責(zé)市委外事工作委員會的日常工作;負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待;負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),涉外涉港澳事件的處理工作;審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)對臺各項(xiàng)工作。
(六)負(fù)責(zé)市委財經(jīng)委員會日常工作。
(七)負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會日常工作。
(八)負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào),全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo),全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
(九)負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
(十)負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報賬單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財務(wù)管理、審計(jì)工作。
(十一)負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
(十二)負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作。
(十三)負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實(shí)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共臨湘市委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:中共臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機(jī)關(guān),本單位為正科級單位,執(zhí)行新政府會計(jì)制度。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子;對外使用市委機(jī)要局(市國家密碼管理局)、市委保密委員會(國家保密局)、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱(財務(wù)未從本單位獨(dú)立,全部為非獨(dú)立核算)。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書室、總值班室、常委秘書室、財經(jīng)室、機(jī)要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財室、政工室、黨務(wù)室、工會共15個科室。2018年市編辦核定機(jī)關(guān)編制55個,事業(yè)編制19個。市委辦下設(shè)政研中心、市委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2個二級機(jī)構(gòu)(非獨(dú)立核算)。
(二)決算單位構(gòu)成。
中共臨湘市委辦公室2018年部門決算公開單位構(gòu)成只包括:市委辦公室機(jī)關(guān)本級決算,不包括二級機(jī)構(gòu),單獨(dú)公開。
第二部分 中共臨湘市委辦公室2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 中共臨湘市委辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)1,166.23萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加238.03萬元,增長25.64%。主要原因是年初三級干部會議目標(biāo)績效管理考評獎勵資金56.8萬元,農(nóng)村代表參會誤工及交通補(bǔ)助、會務(wù)等共計(jì)85.09萬元。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入1,162.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1162.63萬元,比上年增加29.14%。占本年總收入100%。主要原因是增加年初三級干部會議目標(biāo)績效管理考評獎勵資金、農(nóng)村代表參會誤工及交通補(bǔ)助、會務(wù)等。上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,135.33萬元,其中:基本支出987.33萬元,占本年總支出86.96%。項(xiàng)目支出148萬元,占本年總支出13.04%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計(jì)1166.23萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計(jì)各增加238.03萬元,增長25.64%。主要原因是年初三級干部會議目標(biāo)績效管理考評獎勵資金56.8萬元,農(nóng)村代表參會誤工及交通補(bǔ)助、會務(wù)等共計(jì)85.09萬元。市財政撥用于非稅繳款調(diào)整到政府性基金150萬元;
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1135.33萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加211萬元,增加22.79%。市財政撥用于非稅繳款調(diào)整到政府性基金150萬元;主要原因一是津補(bǔ)貼調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)35萬元,補(bǔ)發(fā)車補(bǔ)36.7萬元;二是我單位按上級要求保密工程及設(shè)備采購支出96.97萬元,市委3號辦公樓維修及市委機(jī)關(guān)增加變壓設(shè)備電力改造等合計(jì)50萬元,今年市委辦公室堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署,積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興等中心工作,并在落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、雙聯(lián)等責(zé)任上,努力為全市各部門單位當(dāng)好表率,期間投入了大量的人力、物力、財力工作經(jīng)費(fèi)較上年增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算撥款支出1135.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出943.07萬元,占83.07%。農(nóng)林水支出96.27萬元,占8.48%。住房保障支出20.99萬元,占1.85%。其他支出75萬元,占6.61%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為612.7萬元,支出決算為1,135.33萬元,完成年初預(yù)算的185%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是一是我財政撥款收入追加,二是市財政撥用于非稅繳款調(diào)整到政府性基金150萬元;主要原因一是津補(bǔ)貼調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)35萬元,補(bǔ)發(fā)車補(bǔ)36.7萬元;三是我單位按省委要求保密工程及設(shè)備采購支出96.97萬元,市委3號辦公樓維修及市委機(jī)關(guān)增加變壓設(shè)備電力改造等合計(jì)50萬元,今年市委辦公室堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署,積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興等中心工作,并在落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、雙聯(lián)等責(zé)任上,努力為全市各部門單位當(dāng)好表率,期間投入了大量的人力、物力、財力工作經(jīng)費(fèi)較上年增加。
其中:1、一般公共服務(wù)支出(類) 發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬元, 決算支出50萬,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出(類) 商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))支出年初預(yù)算0, 決算支出52萬,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出年初預(yù)算 391.23萬元,決算支出386.89萬元,完成預(yù)算的98.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 支出科目調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出年初預(yù)算148萬元 ,決算支出148萬元,完成預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))支出年初預(yù)算 0 ,決算支出200萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))支出年初預(yù)算 0 ,決算支出106.18萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼(項(xiàng))支出年初預(yù)算0,決算支出96.27萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出年初預(yù)算20.99萬元,決算支出20.99萬元。完成預(yù)算的100%。
9、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))支出年初預(yù)算0,決算支出75萬元。完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算52.48萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政代繳,未下到單位。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中共臨湘市委辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出987.33萬元,一般公共預(yù)算財政撥款基本支出占全年支出87%,其中:
人員經(jīng)費(fèi)471.72萬元,占基本支出47.78%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)515.61萬元,占基本支出52.22%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為26.15萬元,支出決算數(shù)為26.15萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.36萬元,支出決算為14.36萬元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少0.23萬元,減少1.58%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.79萬元,支出決算為11.79萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.79萬元,占45.09%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.36萬元,占54.91%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.36萬元,全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次283個、接待人次3260人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.79萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.79萬元,截止2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、重點(diǎn)績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,確定績效目標(biāo),為績效控制打下基礎(chǔ),對事前事中事后進(jìn)行全過程控制。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
充分發(fā)揮財政資金使用效率,把需求核實(shí)核準(zhǔn),自評結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
1、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)文稿品牌,提升了參謀水平
2、爭創(chuàng)辦文辦會品牌,強(qiáng)化了統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
3、爭創(chuàng)黨委督查品牌,促進(jìn)了重點(diǎn)工作
4、爭創(chuàng)精準(zhǔn)服務(wù)品牌,規(guī)范了日常管理。
以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年中共臨湘市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出515.61萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加406.71萬元,增長373.47%。主要原因機(jī)構(gòu)改革,人員調(diào)增,津補(bǔ)貼調(diào)整增加經(jīng)費(fèi),補(bǔ)發(fā)車補(bǔ),市委3號辦公樓維修及市委機(jī)關(guān)增加變壓設(shè)備電力改造等。
(二)政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額96.97萬元,其中:政府采購貨物支出2萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出94.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日,本單位共有輛1車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,主要用于通信工作、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。