2019年度臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府部門決算
2019年度
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分白羊田鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府
單位概況
一、 部門職責
(一)臨湘市白羊田鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔加強黨的建設,統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展、組織公共服務、實施公共管理、維護公共安全、監(jiān)督執(zhí)法管理、動員社會參與、保障村(居)民自治、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。白羊田鎮(zhèn)人民政府內設機構包括:
1.黨政辦公室
2.黨建辦公室
3.經濟發(fā)展辦公室
4.社會事務辦公室
5.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6.社會治安和應急管理辦公室
(二)決算單位構成。白羊田鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門決算公開單位構成包括:白羊田鎮(zhèn)人民政府單位本級;
第二部分
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表(見附表)
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計1635.21萬元。與2018年相比,增加222.09萬元,增長15.72%,主要是因為人員增加,工資標準上調,導致預算撥款增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1635.21萬元,其中:財政撥款收入1635.21萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1635.21萬元,其中:基本支出1531.71萬元,占93.67%;項目支出103.5萬元,占6.33%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1635.21萬元,與2018年相比,增加222.09萬元,增長15.72%,主要原因是人員增加,工資標準上調,導致預算撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1609.21萬元,占本年支出合計的98.41%,與2018年相比,財政撥款支出增加238萬元,增長17.36%,主要是因為人員增加,工資標準上調,導致預算撥款增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1609.21萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出797.68萬元,占49.57%;文化旅游體育與傳媒支出(類)5萬元,占0.31%;社會保障和就業(yè)支出(類)100.58萬元,占6.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)22萬元,占1.37%,農林水支出(類)652.51萬元,占40.55%,商業(yè)服務業(yè)等支出(類)15萬元,占0.93%;住房保障支出(類)16.44萬元,占1.02%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1609.21萬元,支出決算數(shù)為1609.21萬元,完成年初預算的100%,其中:
1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。
年初預算為388.8萬元,支出決算為388.8萬元,完成年初預算的100%,
2、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。
年初預算為0.28萬元,支出決算為0.28萬元,完成年初預算的100%
3、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為36.5萬元,支出決算為36.5萬元,完成年初預算的100%,
4、一般公共服務(類)稅收事務(款)其他稅收事務支出(項)。
年初預算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預算的100%
5、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。
年初預算為1.8萬元,支出決算為1.8萬元,完成年初預算的100%
6、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。
年初預算為328.3萬元,支出決算為328.3萬元,完成年初預算的100%
7、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(項)。
年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%
8、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區(qū)建設(項)。
年初預算為28萬元,支出決算為28萬元,完成年初預算的100%
9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為41.11萬元,支出決算為41.11萬元,完成年初預算的100%
10、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。
年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%
11、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
年初預算為14.19萬元,支出決算為14.19萬元,完成年初預算的100%
12、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項)。
年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%
13、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預算為2.28萬元,支出決算為2.28萬元,完成年初預算的100%
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)。
年初預算為12萬元,支出決算為12萬元,完成年初預算的100%
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)。
年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%
16、農林水支出(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項)。
年初預算為302.92萬元,支出決算為302.92萬元,完成年初預算的100%
17、農林水支出(類)水利(款)農田水利(項)。
年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%
18、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。
年初預算為157.1萬元,支出決算為157.1萬元,完成年初預算的100%
19、農林水支出(類)農業(yè)綜合開發(fā)(款)機構運行(項)。
年初預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%
20、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)。
年初預算為67萬元,支出決算為67萬元,完成年初預算的100%
21、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。
年初預算為102.5萬元,支出決算為102.5萬元,完成年初預算的100%
22、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)。
年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%
23、商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項)。
年初預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%
24、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為16.44萬元,支出決算為16.44萬元,完成年初預算的100%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1505.71萬元,其中:人員經費826.24萬元,占基本支出的54.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費679.48萬元,占基本支出的45.13%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、 委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.89萬元,支出決算為5.89萬元,完成預算的100%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,
公務接待費支出預算為5.89萬元,支出決算為5.89萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,與上年相比減少0.34萬元,減少5.46%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算5.89萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.89萬元,全年共接待來訪團組122個、來賓976人次,主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入26萬元;年初結轉和結余0萬元;支出26萬元,其中基本支出26萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。九、關于2019年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預算法》、以及預算績效管理要求,我鎮(zhèn)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金103.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
(二)部門決算中項目績效自評結果
從評價情況來看,辦事處2019年度部門整體支出績效評價得分為96.5分,結果為“良好”。項目全年預算數(shù)為103.5萬元,執(zhí)行數(shù)為103.5萬元,完成預算的100%。我鎮(zhèn)及下屬各村、社區(qū)的2個一般公共預算項目,財政資金效益較為明顯,通過系列活動的組織開展、工程項目的建設等,我鎮(zhèn)在解決辦公設施、扶貧幫扶、安全飲水及村級建設等方面取得了一定的成效。
發(fā)現(xiàn)的主要問題:績效目標設定不夠細致、不夠合理。
下一步改進措施:根據(jù)項目資金使用情況,及時調整預算。在設定量化細化的績效目標時,更加科學合理的設置績效指標年度指標值,項目預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,真正發(fā)揮績效管理的作用。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府單位性質為其他單位,機關運行經費不列報。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1.46萬元,用于召開白羊田鎮(zhèn)政府黨委會議,人數(shù)40人,內容為內容為辦事處日常例會,重大項目調度會,三級干部會議,年度講評會議,掃黑除惡專項會議等;開支培訓費1.15萬元,用于開展黨員集中學習培訓,村(社區(qū))干部培訓,派出干部在外學習培訓,在黨校學習培訓等人數(shù)30人,內容為學習習近平新時代中國特色社會主義,學習黨的十九大精神等;
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(四)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級
津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費:反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?
助學金:反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租