2019年度臨湘市五里牌街道辦事處部門(mén)決算
2019年度
臨湘市五里牌街道辦事處部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市五里牌街道辦事處概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市五里牌街道辦事處
單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
五里牌街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌街道黨建工作,加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí),負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
(四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng),反映社情民意,化解矛盾糾紛等。
(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門(mén)的協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),健全村(居)民自治平臺(tái),組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市五里牌街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)
4、社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、五里牌街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子)
9、五里牌街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
10、五里牌街道政務(wù)服務(wù)中心
11、五里牌街道退役軍人服務(wù)站
12、五里牌街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市五里牌街道辦事處單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:辦事處本級(jí)決算(不包含下屬單位或機(jī)構(gòu))。
第二部分
臨湘市五里牌街道辦事處2019年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附表)
第三部分
臨湘市五里牌街道辦事處2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)2,794.67萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加536.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.77%。主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,794.67萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2772.67萬(wàn)元,占99.21%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22萬(wàn)元,占0.79%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,794.67萬(wàn)元,其中:基本支出2,725.17萬(wàn)元,占97.51%。項(xiàng)目支出69.5萬(wàn)元,占2.49%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2794.67萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加536.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.77%。主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2772.67萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.21%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加528萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.51%,主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出2772.67萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出994.31萬(wàn)元,占35.86%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出4萬(wàn)元,占0.14%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出352.91萬(wàn)元,占12.73%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出57.03萬(wàn)元,占2.06%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出93.25萬(wàn)元,占3.36%;農(nóng)林水(類(lèi))支出1246.47萬(wàn)元,占44.96%;住房保障(類(lèi))支出44.7萬(wàn)元,占1.61%;其他(類(lèi))支出2萬(wàn)元,占0.07%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2772.67萬(wàn)元,支出決算為2772.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為499.8萬(wàn)元,支出決算499.8萬(wàn)元,完成100%;一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算29.51萬(wàn)元,支出決算29.51萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算9.5萬(wàn)元,支出決算9.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
3、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算6萬(wàn)元,支出決算6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
4、一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算10萬(wàn)元,支出決算10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
5、一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算439.5萬(wàn)元,支出決算439.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
6、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))
年初預(yù)算4萬(wàn)元,支出決算4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算29.78萬(wàn)元,支出決算29.78萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng))
年初預(yù)算161.7萬(wàn)元,支出決算161.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算111.74萬(wàn)元,支出決算111.74萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))
年初預(yù)算16.49萬(wàn)元,支出決算16.49萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))
年初預(yù)算4萬(wàn)元,支出決算4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))
年初預(yù)算10萬(wàn)元,支出決算10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)(項(xiàng))
年初預(yù)算19.2萬(wàn)元,支出決算19.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
13、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)) 年初預(yù)算57.03萬(wàn)元,支出決算57.03萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算23.25萬(wàn)元,支出決算23.25萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算44萬(wàn)元,支出決算44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))
年初預(yù)算6萬(wàn)元,支出決算6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
16、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算58.38萬(wàn)元,支出決算58.38萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
17、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算854.01萬(wàn)元,支出決算854.01萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;18、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算20.07萬(wàn)元,支出決算20.07萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;19、農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))
年初預(yù)算65.51萬(wàn)元,支出決算65.51萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;20、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算42.7萬(wàn)元,支出決算42.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;農(nóng)21、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算60萬(wàn)元,支出決算60萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
22、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算145.8萬(wàn)元,支出決算145.8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
23、住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算44.7萬(wàn)元,支出決算44.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2,703.17萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,721.44萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)981.73萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.8萬(wàn)元,支出決算為15.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.8萬(wàn)元,支出決算為15.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.20萬(wàn)元,減少1.25%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算15.8萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.8萬(wàn)元,支出決算為15.8萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市五里街道辦事處2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次680個(gè)、接待人次4000人次(不包括陪同人員)。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入22萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.79%。比上年增加69.23%,本年支出22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.79%。比上年增加69.23%,基本支出22萬(wàn)元,比上年增加69.23%,
九、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、以及預(yù)算績(jī)效管理要求,辦事處組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金69.5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,辦事處2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98.5分,結(jié)果為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為69.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。辦事處及下屬各村、社區(qū)的3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,財(cái)政資金效益較為明顯,通過(guò)系列活動(dòng)的組織開(kāi)展、工程項(xiàng)目的建設(shè)等,我辦事處在解決辦公設(shè)施、扶貧幫扶、保障性住房、安全飲水及村級(jí)建設(shè)等方面取得了一定的成效。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致、不夠合理。
下一步改進(jìn)措施:根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)時(shí),更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,真正發(fā)揮績(jī)效管理的作用。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市五里牌街道辦事處單位性質(zhì)為其他單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8.54萬(wàn)元,用于召開(kāi)辦事處黨工委會(huì)議,人數(shù)56人,內(nèi)容為辦事處日常例會(huì),重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì),三級(jí)干部會(huì)議,年度講評(píng)會(huì)議,掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.6萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),村(社區(qū))干部培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等人數(shù),30人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神等;
(三)政府采購(gòu)支出情情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
l 財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
l 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
l 一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
l 公共安全支出(類(lèi)):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
l 教育支出(類(lèi)):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
l 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
l 衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
l 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi)):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
l 農(nóng)林水支出(類(lèi)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
l 住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
l 其他支出(類(lèi)):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
l 基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
l 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
l “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
l 工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
l 基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
l 津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
l 獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
l 績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
l 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
l 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
l 其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
l 住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
l 其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
l 商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
l 辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
l 印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
l 咨詢(xún)費(fèi):反映單位咨詢(xún)方面的支出。
l 手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
l 水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
l 電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
l 維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
l 租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
l 會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
l 培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
l 公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
l 勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
l 委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
l 福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
l 其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
l 稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
l 其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
l 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
l 撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
l 生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
l 助學(xué)金:反映各類(lèi)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
l 獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租