2018年度
臨湘市水利局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市水利局概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用,指導(dǎo)全市水利普法工作,水資源保護(hù)工作,負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào),水利科技和外事等工作,并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市水利局共設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),其中水利局辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務(wù)隊(duì)、水政監(jiān)察大隊(duì)、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質(zhì)量監(jiān)督管理站、農(nóng)村安全飲水檢測中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市水利局沒有其他二級預(yù)算單位,因此納入2018年部門決算編制范圍的只有臨湘市水利局本級。第二部分 臨湘市水利局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市水利局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)53,706.23萬元,與2017年相比增加為410.19%,主要原因是增加了黃蓋湖防洪治理項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
2018年收入53,706.23萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入53559.23萬元,占本年總收入99.73%,比上年增加了490.53%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入147萬元,占本年總收入0.27%,比上年增加了22.50%。主要原因是增加了黃蓋湖防洪治理項(xiàng)目。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)53,706.23萬元,其中:基本支出682.89萬元,占本年總支出1.27%。項(xiàng)目支出53023.34萬元,占本年總支出98.73%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53706.23萬元,與2017年相比增加為410%,主要原因是增加了黃蓋湖防洪治理項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出53559.23萬元,占本年支出合計(jì)的99.73%。與2017年度相比增加了490%,主要原因是增加了黃蓋湖防洪治理項(xiàng)目。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出53559.23萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出13.31萬元,占0.02%。節(jié)能環(huán)保支出113萬元,占0.21%。農(nóng)林水支出53398.83萬元,占99.7%。住房保障支出34.08萬元,占0.06%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為709.70萬元,支出決算為53559.23萬元,完成年初預(yù)算的7554%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.53萬元,支出決算為13.31萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有一位退休干部死亡。
2、節(jié)能環(huán)保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為113萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加增效擴(kuò)容項(xiàng)目。
3、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為594.09萬元,支出決算為635.50萬元,完成年初預(yù)算的7%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了公務(wù)員車補(bǔ)。
4、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為100.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加“一河一策”編制及樣板河湖建設(shè)項(xiàng)目。
5、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為51957萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加黃蓋湖防洪治理及龍?jiān)此畮斐U(xiǎn)加固等項(xiàng)目。
6、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為137萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加水利工程維修項(xiàng)目。
7、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利執(zhí)法監(jiān)督(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的200%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加水資源執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)化。
8、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))。
年初預(yù)算為30萬元,支出決算為73萬元,完成年初預(yù)算的243%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加水庫雨量設(shè)施建設(shè)。
9、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為170萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加高效節(jié)水灌溉及五小水利項(xiàng)目。
10、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加農(nóng)村安全飲水鞏固提升項(xiàng)目。
11、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為40萬元,支出決算為106.34萬元,完成年初預(yù)算的265%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加其他水利維修項(xiàng)目。
12、水利(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為110萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目。
13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為 34.08萬元,支出決算為34.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2018年度財(cái)政撥款基本支出682.89萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)574.55萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)108.34萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.50萬元,支出決算為10.3萬元,完成預(yù)算的71%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬元,支出決算為10.3萬元,完成預(yù)算的86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.82萬元,減少15 %,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.3萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.3萬元,全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次305個(gè)、接待人次2500人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2018年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入147萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出147萬元,其中基本支出147萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)績效管理工作要求,我單位在編制預(yù)算時(shí)同步編制預(yù)算績效目標(biāo),在進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)時(shí)同步申報(bào)績效目標(biāo),對部門整體支出和項(xiàng)目支出明確了開支范圍和內(nèi)容,確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),為績效控制、績效分析、績效評價(jià)打下好的基礎(chǔ)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,通過調(diào)研項(xiàng)目情況、實(shí)施項(xiàng)目評價(jià)、審核評價(jià)報(bào)告等程序,加強(qiáng)了績效評價(jià)管理與資金監(jiān)管、監(jiān)督檢查工作的相互融合,績效評價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。
通過對項(xiàng)目實(shí)施過程以及運(yùn)行情況的跟蹤管理,全面掌握資金的具體使用情況,對資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握,進(jìn)一步提高資金的支出效益。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
我單位對2018年專項(xiàng)資金進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià),其中黃蓋湖防洪治理項(xiàng)目、中小河流治理、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、農(nóng)村安全飲水鞏固提升、龍?jiān)此畮斐U(xiǎn)加固、五小水利等項(xiàng)目。
通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理;專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.34萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加55.34萬元。增長104%,主要原因是:車補(bǔ)改革調(diào)增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.15萬元,,用于開展全市水利系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市水利業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等,人數(shù)200人,內(nèi)容為對全市水利系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(三)政府采購支出情況
臨湘市水利局2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)。