臨湘市衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算公開(匯總)編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標(biāo)情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī);負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;制定并組織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化化政策措施,推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警;負責(zé)落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系;制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系;負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計劃生育政策建議;指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè),推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展;負責(zé)全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè);負責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,負責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全市保健工作;指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作;完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構(gòu)和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
(1)預(yù)算編制里含二級預(yù)算的:
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、衛(wèi)生健康局本級
2、人民醫(yī)院
3、二人民醫(yī)院
4、中醫(yī)院
5、婦幼保健院
6、精神病?漆t(yī)院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
10、衛(wèi)生進修學(xué)校
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心(18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)23403.56萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款5519.4萬元,納入專戶管理的非稅收入11330萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入255萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3846.16萬元,上級補助收入2453萬元。收入較去年增加1094.97萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加579.24萬元,納入專戶管理的非稅收入增430萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入增加20萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入增加65.73萬元。
1、衛(wèi)生健康局機關(guān)預(yù)算總收入1526.42萬元,其中:經(jīng)費撥款1286.42萬元;納入預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元;事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入40萬元。
2、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算總收入393.96萬元,其中:經(jīng)費撥款286.96萬元;納入預(yù)算管理的非稅收入撥款55萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入52萬元。
3、血吸蟲病預(yù)防控制中心預(yù)算總收入496.72萬元,其中:經(jīng)費撥款419.72萬元;事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入77萬元。
4、血吸蟲病防治?漆t(yī)院預(yù)算總收入985.85萬元,其中:經(jīng)費撥款385.85萬元;納入預(yù)算管理的非稅收入撥款600萬元。
5、人民醫(yī)院預(yù)算總收入6295萬元,其中:經(jīng)費撥款295萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫(yī)院預(yù)算總收入3111萬元,其中:經(jīng)費撥款111萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病?漆t(yī)院預(yù)算總收入639.42萬元,其中:經(jīng)費撥款206.26萬元;事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入433.16萬元。
8、衛(wèi)生進修學(xué)校預(yù)算總收入85萬元,其中:經(jīng)費撥款15萬元;事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入70萬元。
9、疾控中心預(yù)算總收入1038.04萬元,其中:經(jīng)費撥款788.04萬元;納入專戶管理的非稅收入撥款250萬元。
10、婦幼保健院預(yù)算總收入1851.36萬元,其中:經(jīng)費撥款371.36萬元;納入專戶管理的非稅收入撥款1480萬元;其他收入174.86萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生院預(yù)算總收入6980.79萬元,其中:經(jīng)費撥款1353.79萬元;上級補助收入2453萬元;事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3174萬元。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)23403.56萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1587.54萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20948.67萬元,住房保障支出867.35萬元。支出較去年增加1094.97萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出增加38.83萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加707.98萬元,住房保障支出增加348.16萬元。
1、衛(wèi)生健康局機關(guān)預(yù)算總支出1526.42萬元,其中:基本支出635.74萬元(工資福利支出547.07萬元、一般商品服務(wù)支出87.95萬元)、對個人和家庭的補助0.72萬元);項目支出890.68萬元。
2、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算總支出393.96萬元,其中:基本支出371.30萬元(工資福利支出322.14萬元、一般商品和服務(wù)支出49.16萬元);項目支出22.66萬元。
3、血吸蟲病預(yù)防按制中心預(yù)算總支出496.72萬元,其中:基本支出469.5萬元(工資福利支出409.81萬元、一般商品和服務(wù)支出59.08萬元、對個人和家庭補助支出0.61萬元);項目支出27.22萬元。
4、血吸蟲病防治?漆t(yī)院預(yù)算總支出985.85萬元,其中:基本支出741.52萬元(工資福利支出658.23萬元、一般商品和服務(wù)支出82.6萬元、對個人和家庭補助支出0.68萬元);項目支出244.33萬元。
5、人民醫(yī)院預(yù)算總支出6295萬元,其中:基本支出4338.94萬元(工資福利支出4338.94萬元);項目支出1956.06萬元。
6、中醫(yī)院預(yù)算總支出3111萬元,其中:基本支出2224.56萬元(工資福利支出1991.96萬元、一般商品和服務(wù)支出232.6萬元);項目支出886.44萬元。
7、精神病?漆t(yī)院預(yù)算總支出639.42萬元,其中:基本支出539.42萬元(工資福利支出486.42萬元、一般商品和服務(wù)支出53萬元),項目支出100萬元。
8、衛(wèi)生進修學(xué)校預(yù)算總支出85萬元,其中:基本支出79.64萬元(工資福利支出70.33萬元、一般商品和服務(wù)支出8.8萬元);項目支出5萬元。
9、疾控中心預(yù)算總支出1038.04萬元,其中:基本支出745.24萬元(工資福利支出665.41萬元、一般商品和服務(wù)支出78.3萬元、對個人和家庭補助支出1.53萬元);項目支出292.8萬元。
10、婦幼保健院預(yù)算總支出1851.36萬元,其中:基本支出1782.03萬元(工資福利支出1588.93萬元、一般商品和服務(wù)支出193.1萬元);項目支出69.33萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生院預(yù)算總支出6980.79萬元,其中:基本支出4446.57萬元(工資福利支出3966.57萬元、一般商品和服務(wù)支出471.2萬元、對個人和家庭補助支出8.8萬元);項目支出2383.26萬元。
備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入5774.4萬元,比上年增加599.24萬元,增長11.58%,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為3802.4萬元,比上年增加553.24萬元,增長17.03%,主要是人員經(jīng)費(住房公積金)財政預(yù)算增加,基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為1972萬元,比上年增加46萬元,增長2.39%,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中:其中:計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費支出180萬元,主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面;城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費支出280萬元,主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面;健康扶貧工作經(jīng)費10萬元,主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面;并發(fā)癥治療及計劃生育服務(wù)經(jīng)費21萬元,主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面;統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費34萬元,主要用于衛(wèi)生健康專項支出等方面;醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費18萬元,主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面;獨生子女保健費9萬元,主要用于計劃生育獨生子女支出等方面;基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費37萬元,主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費等方面;愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費11萬元,主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面;紅十字會經(jīng)費10萬元,主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面;計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元,主要用于計生協(xié)會及生育關(guān)懷等方面;醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費10萬元,主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項支出200萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生人員經(jīng)費支出等方面;羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元、警地醫(yī)療3萬元主要是人民醫(yī)院用于協(xié)作專項支出等方面;計劃生育專項工作經(jīng)費支出10萬元,主要是執(zhí)法局用于對母嬰技術(shù)服務(wù)機構(gòu)對計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出;衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費8萬元,主要是執(zhí)法局用于日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出;醫(yī)療廢棄物收儲處置費用支出4萬元,主要是執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)、培訓(xùn)以及行政處罰的行政支出;免疫規(guī)劃支出49萬元,主要是疾控中心用于預(yù)防接種等方面;中小學(xué)生結(jié)核病篩查150萬元,疾控中心主要用于中小學(xué)生結(jié)核病篩查等方面;艾防、結(jié)防、職業(yè)病防治、飲水監(jiān)測、健康教育等90萬元,疾控中心用于艾滋病綜合防治、結(jié)核病防治、職業(yè)病防治、健康教育等方面;孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查40萬元,主要是婦保院用于產(chǎn)前檢查支出等方面;免費婚檢20萬元,主要是婦保院用于婚檢支出等方面;滅螺經(jīng)費27萬元,主要是血防辦用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實驗室建設(shè)等方面;晚期血吸蟲病患者救助4萬元,血吸蟲病專科醫(yī)院主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項支出等方面;社會養(yǎng)老保險繳費項目91萬元,主要用于中醫(yī)院社會養(yǎng)老保險繳費;精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100萬元,主要用于精神病?漆t(yī)院的專項支出等方面;基本公共衛(wèi)生服務(wù)411萬元,主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)14類項事務(wù)開支;鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費5萬元,主要是衛(wèi)生進修學(xué)校用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局等11家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款374.19萬元,比2019年預(yù)算增加250.32萬元,增加202.08%。主要是人員增加,公用經(jīng)費增加。
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為271.92萬元,其中,公務(wù)接待費248.42萬元,公務(wù)用車購置及運行費23.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費23.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少17.47萬元,主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出844.57萬元,較2019年減少520.31萬元,主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。其中:本部門會議費預(yù)算11.41萬元,擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作等會議,人數(shù)約2630人次,主要包含傳達全市衛(wèi)生健康等工作布置、小型座談會等內(nèi)容;培訓(xùn)費預(yù)算 22.79萬元,擬開展全市衛(wèi)健系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)2860人次,主要內(nèi)容為對全市衛(wèi)健系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
(1)2020年本單位政府采購預(yù)算總額222.6萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算122.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。較2019年減少14.4萬元,主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為7045.34萬元,其中:1、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目180萬元,比2019年增加19萬元,增加原因是:加大了對計生家庭的獎勵與特別扶助經(jīng)費投入。2、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費項目280萬元,比2019年增加20萬元,增加原因是:加大了對城鎮(zhèn)獨生子女父母的獎勵經(jīng)費投入。3、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費34萬元,比2019年減少了15萬元,減少原因是:壓減預(yù)算支出。4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費37萬元,與2019年持平。5、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元,與2019年持平。6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經(jīng)費200萬元,與2019年持平。7、中小學(xué)生結(jié)核病篩查經(jīng)費150萬元,比2019年增加了50萬元。8、艾防、結(jié)防、職業(yè)病防治、飲水監(jiān)測、健康教育等工作經(jīng)費90萬元,與2019年持平。9、免疫規(guī)劃經(jīng)費49萬元,比2019年減少21萬元。10、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元,與2019年持平。11、征收成本2678萬元(人民醫(yī)院1883萬元、中醫(yī)院795萬元),比2019年增加了195萬元。12、社會養(yǎng)老保險91萬元(中醫(yī)院),與2019年持平。13、孕前免費檢查40萬元,與2019年持平。14、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100萬元,比2019年增加了100萬元。15、基層醫(yī)療事業(yè)發(fā)展經(jīng)費211.6萬元,比2019年增加27.6萬元。16、基層醫(yī)療風(fēng)險金66.12萬元,比2019年增加8.62萬元。17、基層醫(yī)療公衛(wèi)資金450萬元,比2019年增加39萬元。18、村級公衛(wèi)資金619.92萬元,比2019年增加310.86萬元。19、基層醫(yī)療服務(wù)成本1628.7萬元,比2019年增加207萬元。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)23403.55萬元,其中:基本支出16374.95萬元,項目支出7028.6萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強預(yù)決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計106078.62萬元,其中流動資產(chǎn)61399.44萬元,非流動資產(chǎn)44679.18萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。